您好, 这就是佣金 佣金代理的税收分类编码是304080299
请问一下 我们是会务公司 平时开的都是会展服务 会务费 现在有接到培训班那种业务 要求开培训费项目 那我看到好像是开:非学历教育服务 培训费 这样可以吗 我看到这个税目在增值税发票中是免税的 我们是一般纳税人 平时税率6个点 那我到底是6%还是免税的啊
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
我们公司是组织美术考级的单外,培训班收学生的考级的费用交到我们这,我们给培训班一定比例的返点,这个返点的钱要开发票的话开什么名目?
老师,我公司是培训行业,简易计税的,开3%的票,原本考一个证书收300块,但是为了方便有些企业报销,我们给学员组织起来,去酒店那里培训,提供食宿所以收学员500一个证书(200是食宿费),我们给学员开的是培训费的发票,500(3个点的),但是我们从酒店那里开的住宿费(6个点)和餐费的发票(1个点),这样会有什么风险吗?我们把住宿费和餐费都入主营业务成本可以吗?
我们公司是承办本市美术考级的定点机构,收其他培训学校交过来他们学校的小孩的美术考级费用,会支付给培训学校一定比例的返点,请问支付返点怎么做账?
老师,你好,本月无蓝字发票开具,但是有一张红字发票折让需要开给供应商,请问增值税收入申报为负数可以吗?会引起预警吗
你好,老师,麻烦问一下。烟酒店个体工商户核定征收是不是不需要开进项发票进来随便可以开什么都可以开出去。
老师您好 我们公司租了一个厂房 有进项租赁发票 ,一家公司在我们厂房租了一间办公室, 他们要我们开具发票, 我们没有租赁资质,这个开什么发票呢?
老师,您好,公司名下没有车,员工用自己车的费用,需要办什么手续公司才能报销,有没有什么风险呢
老师,个税扣款是按应发工资算还是实发工资计算。比如工资应发5500元,扣社保后5000元。
老师,请问实收资本印花税什么时候交?
管理员社保补贴分录如何记录下来
老师好,老板在安乡的公司,税务来查2024年的账,现在他要补2024年成本票,让株洲的公司开发票并且在发票栏下面备注2024年7到12月货款,这个备注对株洲的公司有什么影响么?(另外就是这样备注了税务会认可么?
老师,法人在网上购买材料,能开专票,能走报销流程报吗
口腔诊所会计好干吗 是新开 前期开办好干吗
我们收培训班的钱的时候开票给他们的,现在他收返点开发票给我们开佣金吗?佣金是不是不可以交易双方?
您好,收和返是同一人呀,那不用他开票,我们开红票 参照这个处理的 “好评返现”的税务处理 1.增值税:《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函〔2006]1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 即参照以上规定,“好评返现”可以作为销售折扣开具红字发票冲减销售收入。现金返还不属于无偿赠送,应冲减收入,不建议计入销售费用。注:预提返利在会计上应冲减销售收入,但税法上只有在实际开票时才能冲减销项税额。以上税务处理各地可能会有不同,建议与主管税务机关沟通采用当地的通用做法。
我们不属于销售货物达到一定数量,也不属于价格优惠或补偿
您好,没有额度标准我知道,就是有来钱就有返,相当于标准0元 这样处理的好处增值税少交
这样减少收入,但是这样开发票合规吗
您好,政策在上面,有啥不合规,我们是没有门槛的返
这个开票需要合同吗?
具体开票名目怎么开
您好,红冲是开我们蓝票的项目呀,
等于部分红冲了?
您好,是的呀,返多少钱,开多少红票
好的,谢谢
要有合同吗
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~