你好,责任人和保险公司赔偿的,这个不影响你的利润,其他的都影响。

库存现金清查时短款38元,属于出纳员的责任。2.红星公司在对存货进行清查时,盘盈原材料一批价值340元,原因待查。3.红星公司在对固定资产清查后发现,盘亏一台设备,原价20000元,已提折旧5000元。经查明属于保管员保管不善造成的失窃损失。4.A公司2013年1月末,财产清查的结果如下:(1)甲材料盘亏500千克,单位成本2.00元,列账待查。(2)盘盈乙材料200千克,单位成本1.00元,列账待查。(3)上级决定对上述盈亏的甲材料,其中300千克,属仓库管理人员李林过失造成,应由其赔偿,其中200千克,其余属管理制度不健全造成的,列入营业外支出(4)上级决定对上述盘盈的乙材料系计量不准造成的,应冲减管理费用。(5)仓库保管员李林交来应赔款600元。(6)将盘盈的现金12元,计入营业外收入。(7)因水灾造成的损失50000元,处理结果如下:保险公司同意赔偿40000元,剩余部分计入营业外支出。要求:根据以上资料编制相关的会计分录。
老师,麻烦咨询下:存货盘亏的分录批准前是借:待处理财产损益 ,贷:原材料;批准后有一条是应收责任人和保险公司的赔偿是借:其他应收款,贷:待处理财产损益;老师那这个的意思是对方按照成本价来进行赔偿的吗?那企业不是亏了啊,谢谢老师
借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷:库存商品 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 老师,这个转管理费用的话要设置什么二级科目
二、根据以下资料,编制会计分录某公司20XX年12月31日在全面财产清查中发现以下有关情况(1)长江公司欠货款30000元,由于该公司已被法院宣布破产,无力偿还欠款,经批准,予以转销(本公司采用备抵法核算)。1(2)应付黄河公司货款20000元,因其撤销无法偿还,经批准转销。(3)企业矿硒粉盘盈4公斤,单价500元。(4)生产用打孔机丢失2个,原价1000元/个,已提折旧3000元/个。(5)库存待售的钢化玻璃盘亏,价值800元,由责任人赔偿。(6)发现账外吸盘机一台,评估价60000元。(7)运输途中毁损成品玻璃5000元,保险公司赔偿4000元,剩余损失由企业承担。(8)现金盈溢200元,无法查明出处,做长款处理。(9)企业在火灾中毁损设备一台,原价30000元,已提折旧12000元,未上保险。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,20xx年9月末固定资产账面余额为2000万元,第四季度该公司发生的固定资产相关业务如下:(4)12月末,甲公司对固定资产进行清查,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折旧0.6万元,购入时增值税税额为0.13万元,经查实应由相关责任人赔偿0.1万元。关于短缺固定资产的账务处理正确的是()。A经批准前,借记“待处理财产损溢”科目0.452万元B经批准后,借记“管理费用”科目0.352万元C经批准后,借记“营业外支出”科目0.352万元D经批准后,借记“其他应收款”科目0.1万元
法人可以直接去银行取钱吗? 网盾都在出纳那,
为什么广州那边公司开的发票我们在陕西电子税务局查不到呢
老师好,我们是建筑公司的,想问下工地上购买的手套、口罩、工作服、反光衣等要记入入哪个科目?谢谢
出口货物免退税,免税是否开票时税率直接选免税?退税是开0税率?
你好,在建工程还没结算,没转固定资产,但是已经租出去了,交的季度房产税,可以计在建工程吗
老师,如何编制合并报表和现金流量表?
老师您好,关于电商平台的账务问题,费用和利润的占比,及平衡点怎么去算
老师好!我们企业开局了农产品收购发票,在不知情的情况下给有个体工商户的人开了收购发票,税局要求红冲,并且要求返回当期蓝字发票开具当月做进项税额转出,这合理不?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师办公室是自有的怎么交房产税
请问24年汇算清缴时退23年多交所得税,退税分录计入营业外收入了,然后25年的时候把这笔退税分录红冲了,所以营业外收入有个负数在账上,那我做25年汇算清缴是不是要把这个数调增回来啊?
待处理财产损谥借方怎么影响利润了、他又没结转到本年利润,不太明白
你好。会降低你的利润,借管理费用或者是营业外支出贷,贷待处理财算转益。
这不就影响吗?你盘点的结果出来的时候不影响
那你是悦不管保险公司的钺到不到位,月底都要把待处理转到货方,借方营业外支出对吗,借待处理100货库存100借营业外支出100货待处理,如果下月保险赔钱140,借待处理20货库存20借借营业外支出20货待处理20,那银存140怎么做,有些晕
哦,不是的,你没有收到钱,挂着其他应收款,借其他应收款贷,待处理财产损益就可以了。
如果没有赔偿人,那就是影响损益。都是你单位承担不是吗?