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上月通过以前年度损益调整调了一些多确认的或者少确认的收入,这个月报税的时候按上月开票金额报税,还是上月开票加减调的收入再报税

2023-12-01 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 11:35

调的部分是更正原来的报表交税   这个月是按这个月数填写申报 分开 的

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快账用户2218 追问 2023-12-01 11:37

那是去年的好几个月的,而且汇算清缴也完了,会不会有影响

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快账用户2218 追问 2023-12-01 11:37

一个月一个月更正吗?

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齐红老师 解答 2023-12-01 11:39

你好 是的这样更正的呢  年报有错的也是更正 

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快账用户2218 追问 2023-12-01 11:44

2021年多3万,22年少记收入2528,23年少记收入8900,总的来说我多交税了,因此可以不用管以前年都的收入吗

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快账用户2218 追问 2023-12-01 11:44

只申报当月的

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齐红老师 解答 2023-12-01 11:46

你好  前年错的 前面单位调整 单独申报交  一样的原理  不是汇总交的 

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快账用户2218 追问 2023-12-01 12:10

老师,我查了只是没做收入,但是已申报税了,这个就不用管了对吧

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:28

只是账上没做,申报对了那咱账上把没记的收入补上就行了。把账务处理和申报做成一样的。

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相关问题讨论
调的部分是更正原来的报表交税   这个月是按这个月数填写申报 分开 的
2023-12-01
你好!这个你应该去更正上个月的。而不是这个月调差额
2024-09-10
同学你好 按照对应所属期的金额
2023-04-10
你好 那你的增值税销售额和所得税的销售额不一致吧,12月份的。
2023-01-18
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