调的部分是更正原来的报表交税 这个月是按这个月数填写申报 分开 的

请问我上一年度12月在账务上确认了收入没有开发票税务上也没有做未开票收入申报,1月份开具了发票,我的账务上要要怎么处理,用不用做以前年度损益调整
账上确认了一些未开票收入,但是报税时按照税盘收入报的,请问这个需要如何调整
老师,2022年12月份开了发票但是没有确认收入,然后我在2023年1月份确认了收入,但是3月份发现我做错了分录,应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整,于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了,再3月做了以前年度损益调整,现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入,但是我三月做了调整之后,3月账上收入就变少了,那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢?
上月通过以前年度损益调整调了一些多确认的或者少确认的收入,这个月报税的时候按上月开票金额报税,还是上月开票加减调的收入再报税
公司这月申报增值税时,按照开票金额申报的,但在账目处理上并没有确认收入,导致账目销售收入和增值税申报表不一致,这月多交的增值税,我可以在下个月少申报收入,把账目金额调平吗
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
那是去年的好几个月的,而且汇算清缴也完了,会不会有影响
一个月一个月更正吗?
你好 是的这样更正的呢 年报有错的也是更正
2021年多3万,22年少记收入2528,23年少记收入8900,总的来说我多交税了,因此可以不用管以前年都的收入吗
只申报当月的
你好 前年错的 前面单位调整 单独申报交 一样的原理 不是汇总交的
老师,我查了只是没做收入,但是已申报税了,这个就不用管了对吧
只是账上没做,申报对了那咱账上把没记的收入补上就行了。把账务处理和申报做成一样的。