那你账上没有钱吗?
公司向法人借款,公司账上其他应付款-法人金额很大,可以把一部分其他应付款-法人的金额转入资本公积吗?怎么做分录?
老师,公司注销,其中应收帐款、其他应收款、应付职工薪酬、其他应付款金额都挺大的,问法人都是该付的付了该收的都收了,这时候账要怎么平掉?
老师,公司账上有很大的其他应付款金额,怎么办?公司有人员交保险,都是法人垫的钱,时间长了就产生了大额的其他应付款。
老师,我们有两个公司,其中一个公司总是付钱给另外一个公司,记账凭证上都是记的其他应付款,现在导致其他应付款余额很大,怎么调整?还有,就是转给老板的钱都是记的其他应收款,余额也很大,怎么调一下呢?
老师,公司老板垫个人付的其他应付款,换法人了,这个其他应付款的余额要怎么处理???目前账户上也没有钱归还
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
没有钱,老师
这种有风险,隐瞒收入的风险。
嗯,确实,我在代账公司,这种户太多了,其他应付款可以给他转到营业外收入行不?或者直接转到未分配利润,转未分配利润是不是不合理
可以的, 可以转营业外收入的, 但是如果你们隐瞒了收入对应的支出成本那一块,就不要走公司了 为你们支出一直太大,一直没有收入 税务局会查
因为他认为不合理,你们不可能一直不经营,然后老板一直在出钱,出钱
好的,谢谢老师
不用客气 周末愉快