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我们是建筑公司,有一个项目开始是施工总承包合同,做了一半,改甲供材,但是发票开了给甲方,现在挂应收两千多万,实际结算没有那么多,因为改甲供材,这个应收账务要怎么处理

2023-12-02 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-02 11:55

你好发票能重新开的吗

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快账用户6619 追问 2023-12-02 11:59

因为这个项目是2016年的了,很久了,现在接手过来,清查项目才看到

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齐红老师 解答 2023-12-02 12:00

发票不能充了是吗 是的话销售费用

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快账用户6619 追问 2023-12-02 12:01

是的,发票红冲不了的,几千万转销售费用?

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齐红老师 解答 2023-12-02 12:05

对的,是的,是这么做的

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快账用户6619 追问 2023-12-02 12:06

销售费用几千万,营收都没那么多,企业所得税汇算清缴还得剔除呢,还有其他解决办法不

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齐红老师 解答 2023-12-02 12:11

红冲发票 其他的没有的

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你好发票能重新开的吗
2023-12-02
同学你好,最后按照哪个合同执行要问你们项目经理或者老板
2021-04-16
同学你好 开负数发票红冲就行了
2021-05-10
同学你好 你这个计入工程施工就行了
2021-01-11
你好;  可以先走账的; 走原材料科目挂着 ;  
2023-06-20
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