是的,正常做工资和社保就是

请问我公司要招聘一个工程人员,但他是有在另一家公司工作的,也有在那家公司交社保,我们以发工资的形式发工资给他,正常交个税,但因为社保在同一个城市已经交了,我公司是无法交的,那社保局会说我们没交社保吗?这种可不可以?
老师,就是我们公司有个员工的工资是两家公司共同承担,但是她的保险是上到了另一家公司,所以我们公司可以正常跟她签订劳动合同以及正常申报工资吗?
公司有个股东让我补交她前3个月社保,但是我在系统操作的时候才发现要上传劳动合同,工资明细这些,但事实上没发过她工资,我跟她说了,但她让我做个工资表出来,这个风险太大了吧
老师,麻烦问下,有同事是在起来公司上的保险,但是现在在我们这工作,我工资表和个税可以正常给她做吗
老师 想问一下我们公司一个员工在其他公司交社保,但是公积金也在我们公司交,他还在我们公司上班,可不可以按之前正常给他发工资呢
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
她社保没在我们公司,在其他的公司
没事的,叫他提供社保证明就不用交了
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利