您好,是按工时收入/4分给接待跟修理工?卖的配件的收入是收入减去成本的余额的15%分给维修工跟接待?

老师,在对成本费用做分析时,利用销售收入百分比工具时一般对占比最大的前几个做什么分析呢,还有就是我们利润是负数,成本费用合计占比大于百分之百了怎么办呢,这两个问题是我现在的痛点,请老师给我指教一下
老师我们维修门店是用公司的名义来成立的,那像这种我们还可以写一个那种分包协议嘛,就比如说洗车我分包给谁然后收取多少管理费?承包人不发工资凭发票来结算,未结算部分是公司的收益这样操作可以吗?
老师 我们是交警大队下面的服务所 我们办理车子落户等业务 收入一部分是归交警的 我们收一点服务费 然后 最近交警他们给我们都发了二维码 让客户直接扫 直接进他们的账户了 我们不好和客户说分开扫 领导让我们把钱打给我们的一个工作人员 让他收取客户的钱然后由他单独打给交警属于他们的那部分 这样可行吗 要怎么出账啊
老师,请问下,我们是汽车维修厂的,就是我们的收入是由两部分组成,一部分是工时,一部分是配件费,我们给我们的维修工分工资,是按工时收入/2/2分给接待跟修理工的,卖的配件的收入是收入减去成本*30%/2分给维修工跟接待的,那么,他们的工资占据工时的比例和占据配件的比例分别是多少?
老师,现在要核算我们分公司的23年年度汇算清缴,现在的问题是我们分公司维修机器消耗的配件部分是从总公司拿的,维修多少就付多少费用给总公司,但如果是分公司已经跟总公司买断的配件就不需要付给总公司,然后按月和总公司对账整体核对,两边的配件款差再付款。当时账务处理是直接根据使用总公司的配件量结算成本,但没有开发票,会影响到我的汇算清缴吗
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
15%咋出来的还是没懂
根据您的题目,卖的配件的收入是收入减去成本*30%/2【15%】
没有懂还是
根据您的题目,计算过程:30%/2=15%
怎么是30%/2呢,没理解
这个是题目里的文字 卖的配件的收入是收入减去成本*30%/2分给维修工跟接待的,
还是没有懂啥意思呢?
卖的配件的收入是收入减去成本*30%/2分给维修工跟接待的,
这个完全是题目文字,
我说你是怎么算出来的配件的比例15%的?明白了吗
需要提供工时收入与配件收入的比例
提供不了呀?
那就没法给出结论
那老板怎么知道按卖配件的收入-成本乘以30%/2这样子分呢
这个不清楚,应当是按这个比例计算的