您好,对的,这个的话是需要红字冲销的,然后正常计提

老师,我公司2020年9月份已将建厂房的在建工程全部结转到固定资产,10月份开始折旧,后期又增加了工程发生39万费用并收到发票,现想反结账到2020年9月把这39要万加到固定资产成本,那9月份需要重新结账损益吗?11~12月份呢?
前期开办期间把预付供电局的押金1万元,错入到了在建工程科目,现要怎么调整,在建工程已结转到固定资产科目下并每个月进行计提折旧
老师,我们公司新建了几条船,已经在使用了,所以暂估入固定资产了,其实在建工程的发票也收到了,但在建工程账上一直有四百多万最后没结转,现在是暂估少了,账上还有再见工程四百多万,我应该怎么做分录调整?之前做的折旧还需要调整吗?
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
在建工程9月份结转固定资产金额是34万元,结转成了39万元,多结转了5万,怎么调整?红字反冲调过吗?10月份还固定资产折旧了,也需要改吗?
您好我们就是一家公司我们买回来的棉粕直接销售开发票时可以申请免税吗
老师好,我司收到一批评估价值的产品,作为注册资本金,应该如何做账呢?还需要做哪些工作呢?
老师,请问平时报租赁合同印花税都是减半,那报施工合同印花税是不是也是减半呢
老师你好,之前年度公司付过一笔钱给材料公司,后来材料公司注销了,发票都没回来,今年材料公司的法人把钱转回来我们对公账户了,我之前的分录是借应付账款-XX材料公司,贷:银行存款,那我现在他们法人把钱退回来了,我需要写什么备注,怎么做分录呢?
老师,请问一下建筑行业,主要挂靠的项目居多前年的税率较高4.7,去年的3.9,今年如果比去年的稍微低点3.6,但是比前年相差20%,波动较大的话,是否有影响
对方公司注销了 货款还没有付给我 那这个钱可以用他另外一个公司给我公司转吗
有些公司因为发票的进项的问题,实际送货单会与发票明细不一致,这样的情况该怎么办?
老师请问我付的承包费要进成本,对方还没有开发票,借主营业务成本,贷银行存款对不对,这种情况需要暂估吗?请apple老师解答
老师我们是新建生产啤酒企业的,才开始生产,生产2款酒8度和9度,本月领用片碱共175公斤,走制造费用,我往这两款酒分配片碱,用领用原材料金额来分配行不行?
快账财务软件怎么打印明细账及总账?
那10月份的计入已经做成本了,可以在11月份少计入折旧吗?
可以,这个是可以的了
之前在建工程是按照竣工备案上的面积分摊转固定资产的,现在产权证办下来了,面积要少1千多减掉了不计容面积,需要调整到产权证上的面积吗?
需要,这个减少的有点多了这个