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报税的时候多报了收入,也已经交了税,实际当月收入没那么多,那怎么做账务处理呢?分录怎么写?

2023-12-04 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-04 10:13

你好,你需要更正申报的,去修改之前的申报表就可以了。

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快账用户6677 追问 2023-12-04 10:16

是因为商务局要求要多报的,所以不能更正,

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齐红老师 解答 2023-12-04 10:16

你好,无票收入借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。

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快账用户6677 追问 2023-12-04 10:20

意思是说多报的收入也要入帐是吗?

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齐红老师 解答 2023-12-04 10:21

对的对的,需要一样。

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你好,你需要更正申报的,去修改之前的申报表就可以了。
2023-12-04
你好,同学 有两种解决方式 第一种是更正申报 第二种是差额放在下一期减去
2023-11-14
没有做收入,但申报了收入与增值税 ?
2023-07-26
您好,同学,当月做分录: 借:应收账款 贷:应交税费应交增值税销项税额 主营业务收入 次月报税时在无票收入一栏报不含税金额
2023-05-03
你好,你可以都补到12月份的。
2022-01-05
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