1万乘以13%,按照这个来。

某生产企业为增值税一般纳税人,使用增值税税率13%,2019年9月份的有关生产经营业务如下:1、销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得含税销售额90.4万元,另外取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元。2、销售乙产品,开具增值税专用发票,注明销售额25万元。3、将试制的一批应税新产品用于本企业集体福利,成本价位30万元,该新产品无同类产品市场销售价格。4、销售2012年10月购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额0.5万元,该摩托车原值每辆0.8万元。
销售2016年10月购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额一万元。计算销售使用过的摩托车应纳税额。
销售2016年10月购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额一万元。计算销售使用过的摩托车应纳税额。
4.某摩托车生产企业(增值税一般纳税人)2019年9月份购销业务情况如下:(1)销售给商场某型号摩托车30辆,出厂价(不含税,下同)30000元/辆,另外收取包装费和售后服务费每辆2000元。该商场当月只付清了其中20辆的购车款及价外费用,其余10辆承诺为厂家代销(尚未提供代销清单)。厂家在收到上述货款后为商场开具了30辆摩托车的增值税专用发票。(2)销售给使用单位同型号摩托车10辆,销售价33000元/辆,并开具增值税专用发票。同时也请运输单位向使用单位开具了1000费并转交给使用单位。(3)将同型号摩托车5辆以出厂价给本厂售后服务部使用。(4)将本厂售后服务部已使用2年的5辆摩托车以12400元/辆转让给本厂职工。(5)购进一批原材料,已支付货款和运费,取得的增值税专用发票上注明税款为165000元,但尚未到货。(6)购进一批零部件,取得的增值税专用发票上注明税款为28000元。(7)购买办公用品等30000元,未取得增值税专用发票。要求:根据上述资料,计算该厂当月应纳的增值税税额和消费税税额。
【例题】某摩托车生产企业是增值税一般纳税人,2019年6月份销售某型号的摩托车300辆,出厂份10000元/辆(不含税),当月购进货物取得的增值税专用发票上注明的税额为298000元,增值税专用发票已认证通过,摩托车的消费税。税率为10%,计算应交增值税和消费税,
老师,我们公司进来的商品单价低,开出去的销项发票单价很高,这就导致了进项税早早用完了而库存还有很多,这会有什么风险?@董孝彬老师
老师好,公司买了一辆车38万,已经折旧了4年,现在又原价转给另一家公司,老师这样处理有税务风险吗
股东的亲戚在我我公司报了个税。然后他又在其他的公司任职,现在公司年工资超过了15万。呃,要交个税,现在还有什么补救措施没有?
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化