您好,这个的话,是可以做营业外的

请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
我也不知外账的数有没错,好几个客户应收款一直挂着负数,但现在我基本每月都有开票,应该都清了的不欠票的,如果外账还老是显示个欠票的,怎么处理好呢?要查外账哪里错了,也不可能查,因为她做了好多年,不可能从头查起
请问,我们的外账是代账公司处理的,应收和应付如果和我内账跟客户对账的不一致,也没法查以前的账,因为外账帮我们做了10年了,我不可能从10年前的账开始查,那应收和应付和内账不一样的部分,如何处理掉?
请问,如果外账那边可能做错了,就是应付是负数余额,但和客户对过账又没欠客户发票,要查外账也不知从何查起,那可以直接转为营业外收入吗?不做无票收入?
请问,我查了去年的账,发现有几笔收入漏开票,但收了钱,那现在隔了这么久,是不是最好不做无票收入,就做营业外收入呢?客户可能也不知道这事。
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?