你好!是甲方代付是吗
老师你好 我是建筑施工企业 甲方将工程款打入农民工工资专户 劳务公司委托我公司代开工资 发票已开 部分款付给劳务公司 另一部分农民工工资由我公司经农民工工资专户付给工人 请问如何做账务处理 谢谢
老师好,委托加工物资,我方是委托方,支付加工费,有两个问题,1、我们提供一些原材料如何财务处理?2、我们会有人员的参与,人员的费用如何财务处理
你好,老师,我想问下农民工工资三方协议三方该如何做账务处理?我们是建设单位,把工资转入施工总承包企业所在的监管银行,我们需要做税务处理吗?
老师,你好,我想问一下甲方委托代付给我们的民工工资应该如何账务处理呢
老师你好,我们单位甲方委托支付民工工资80万作为支付我们的工程款我的账务处理 借:工程施工 80 贷:应付职工薪酬80 借:应付职工薪酬80 贷:应交税费_应交个人所得税 1 应付账款 79 借:应付账款79 贷:应收账款_甲方 79 我们实际下账应收账款应该是80万,我这个问题出在哪里啊
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
是的,委托支付了80万
你好!这个对于乙方是借应付职工薪酬 贷应收账款
那个人所得税怎么做呢
你好!你们正常申报就好
能麻烦老师给我书写一个完整的账务处理模板吗
你好!这个对于乙方是借应付职工薪酬 贷应收账款 应交税费-应交个人所得税 然后缴纳。借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款