你好 代发的工资应是多少呢
计提工资,借:管理费用12595.77.27 贷:应付职工薪酬—应付工资10075(包括个人社保和个税,个人应发) 应付社会保险(单位部分保险)2520.77 计提个税 借:应付职工薪酬—应付工资27.32 贷:应交税费—应交个税27.32 缴纳社保:借:应付职工薪酬—应付职工工资1037.73 应付职工薪酬—应付社会保险(单位部分)2520.77 贷:银行存款3558.5 发放工资 借:应付职工薪酬—应付工资9009.95 贷:银行存款9009.95 缴纳个税: 借:应交税费—应交个税27.32 贷:银行存款27.32 老师我做汇算清缴时填写应付职工薪酬明细表,账载金额写哪个?实际金额写哪个?税收金额写哪个?
老师,建筑公司支付给水电劳务工资, 借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是这样做分录吗?但是这样体现不出来款是支付给那个劳务公司了,我能把应付职工薪酬换成 其他应付款-甲公司吗?这样查账方便,
老师,我们员工工资5700 ,医保单位缴纳336 个人缴纳80 分录咋写啊。借管理费用工资5700 贷应付职工薪酬工资5700 计提社保借管理费用社保336 其他应收款80 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保416 缴纳社保。借应付职工薪酬社保416 贷银行存款416 是这样做分录的嘛? 我们交通补贴 1000 通讯补贴240 可以扣除不用交税的,所以5700扣除1240 在扣除80医疗个人 不用缴纳个税
老师你好,我们单位甲方委托支付民工工资80万作为支付我们的工程款我的账务处理 借:工程施工 80 贷:应付职工薪酬80 借:应付职工薪酬80 贷:应交税费_应交个人所得税 1 应付账款 79 借:应付账款79 贷:应收账款_甲方 79 我们实际下账应收账款应该是80万,我这个问题出在哪里啊
老师,您好: 甲方给我们做的农民工工资代发,该怎么入账呢? 我做的账是,我们给甲方开票后: 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 然后计提了工资: 借:工程施工-合同成本-人工费 10万 贷:应付职工薪酬-农民工工资 10万 甲方的款打到工人账户后: 借:应付职工薪酬-农民工工资 10万 贷:应收账款—甲方公司 10万 可是这样做下来,应收账款—甲方公司这块余额却是负10万,不是应该余额是零吗?请问我这里是哪里做的不对?
应付职工薪酬贷方有余额是什么意思?
公司员工来报销差旅费或者培训费等,可以根据发票直接对公付给报销人吗?经办人已垫付
生产企业生产过程的正常损耗会计分录是?卖废料的会计分录是?
企业支付宝账户能绑私卡吗?我们这个还没有绑卡,如果绑私卡是不是就不要报无票收入?没有绑卡要报无票收入吗?
税务师的增值税里面的免税和零税率该怎么区分记呀?
固定资产清理。记入营业外收入还是其他业务收入?
科技公司,销售货物的时候增值税收入填在货物和劳务上面,有一个课程设计费应该属于咨询服务吗如果属于咨询服务是填在服务和不动产上吗?核的税种有商业3%.也有咨询服务
个体户升级为公司,资产与负债的差额怎么处理啊?
我五月份计提了电费,请问,这个月收到电费发票,请问红冲五月对不?还是把少计提的补上?
小规模纳税人超市有收入没有成本票,可以只做收入,不做成本吗,有费用票
我们提供给甲方的工资也是80万
但是个人所得税应该由我们公司自己承担,民工不承担,这种应该怎么处理呢
借:应付账款79 个税1 贷:应收账款_甲方 80
你这个账务的个人所得税应该是次月缴纳呢
是对方支付咱这个钱里是包括这个一元在内。
你要是不把这个一元加进去,你这个账不平。
是的,甲方只负责委托支付,个人所得税应该由分包单位自行申报缴纳
我这个个人所得税当月缴纳的话就说得过去了
那你可以做两笔,当月做79报个税的时候再做一这样分开做也能对上。
这个工资表申报了个税没得发票直接入成本税务上应该没得问题吧
你好 可以做账 要是员工的用工资的 看你的分录是员工
那如果是项目民工工资应该入哪个科目呢
借工程施工合同,成本人工费,贷应付账款。不通过应付职工薪酬科目过渡。