借工程施工劳务费贷银行 对方给你开劳务发票不是?
你好,老师,我想问下不采用建筑合同准则,做建筑业的账,是不是发生成本记工程施工,结转时到主营业务成本,这种财务处理税务承认嘛??如果我们是总包,分包发生成本,是不是要单独记到工程施工分包成本里??
老师。我们公司主要是做专业分包 甲方总包单位要求工人工资由他们代发 和我们签订三方协议 那我们报个税工资时。是由我们报吗 到时候我们的工程款需要扣除这部分已发工资费用 现在麻烦问下 我们账务怎么做呢
老师,您好。建筑劳务公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目100万,开票给总包100万,30万总包直接发放给农民工,70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况,要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢?
老师,我想问下,我们是一般纳税人工程企业,建投是甲方代付工资与农民工签订劳务合同按照驾驶员400元一天,其余按照166元一天,昆康是承包方,我们公司是分包方,但是我们发放的工资时薪又不一样的,这种产生的中间的差额我们要如何处理才合理
你好,老师,我想问下农民工工资三方协议三方该如何做账务处理?我们是建设单位,把工资转入施工总承包企业所在的监管银行,我们需要做税务处理吗?
每月计提工资单位未发放,个税每月按计提工资申报,实际10个月工资一起发放时,个税怎么申报,之前申报需要改吗,发放当月如何申报
出口样品,有报关单,有进项发票,但是报关金额低于进项发票金额,免税申报的金额该怎么确定?
请问老师给员工的福利?必须通过应付职工薪酬福利费这个会计科目去核算吗?
老师,我们这个月进项税比销项税多,我是不是可以把一些发票不勾选认证呢
请问老师科小和高新都需要申报哪些报表?
7月底公司报增值税时候填了一笔90万的未开具发票收入 8月这笔90万的收入已经全部开票 想问下这种收入7月份账上要做吗?还是8月发票开了做?
老师:我们7、8月份的工资都在8月底发了,9月份交个人所得税的时候这样是不是就多交了?
老师好,转口贸易怎么做账?
一般纳税人属于小微企业企业所得税税率是5%还是2.5%
临时工工资可以从公户往出发么
还没有开票
你好,那就做上面的就可以了。
老师,我们不属于劳务关系,是工程合作单位
借工程施工分包款贷银行放款。
老师,可以做借应付账款贷银行存款 收票时借合同履约成本/工程施工贷应交税费进项 贷应付账款?
可以的,可以这么做的。
这样处理我们牵涉到税务,就是按合同报印花税,这个进项税额的处理对吧?具体发工资和个税由代发工资的公司申报对吗?
对的,是的,是这么做的。