你好,这个是对方(供应商)的事情,不影响你们的销项税额

我公司一般纳税人,公司把注册地址进行了变更,从地址一个市变更到了另外一个市,我们供应商给我们公司开的成本票专票,开出来的发票上购买方那栏还是写我们公司的以前那个地址,请问开给我们公司的这个专票可以用吗
老师,我们是小规模纳税人,现在申请升级为一般纳税人,下个月生效,这个月供应商开给我们的票我们是要专票还是普票,还有银行开给我们的费用票我们是要专票还是普票
公司原先是小规模纳税人,当时有个供应商给我们开了专票,现在公司转为一般纳税人了,因为合同变更,供应商要把之前开的专票红冲,请问这个会影响销项税吗。 注:我们到现在还没开过票
请问老师,我现在是小规模,下季度要转一般纳税人了,但是我们供应商很多成本票没给我开过来,可以等我们变为一般纳税人之后开专票给我们吗,这个进项税可以正常抵扣吗
老师:问一下,我们是小规模,7月份给对方公司开了一张增值税专用发票(对方要求开的),但是她们这个时间还没升为一般纳税人,8月份开始升为一般纳税人了,现在(9月)她们要求把这张票冲红了,从新开具专票,日期在这个月,可以吗?对我们公司没有什么影响吧
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢