可以留着,以后抵扣没有时间限制,这个不用认证,你需要抵扣的时候再勾选认证就行。你也不用申报填写。

你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
老师,我目前有两张进项票还没有抵扣,我可以留着以后抵扣吗,最多可以留到什么时候抵扣?这两张票是10月开的。像这种目前不抵扣的状态,要不要在进项申报表里面体现出来,比如:上期留底税额或者应抵扣税额合计本年累计这里面体现
老师,请问我是现代服务业租赁服务,22年满足租金收入占总收入的50%,可以享受23年全年进项税额加计5%扣除,申报增值税时附表四一般项目加计抵减额已填入822元,但目前总的增值税是留抵状态。等后期有收入需要这个822抵减的时候是不是再手动填入附表二啊?
老师 我还想再问一下 之前的问题 有两张品名相同的进项票 现在要求往外开一部分 用一张不够抵 两张都用就太多了 不想做留抵,我用其他商品的进项税票抵扣销项税 请问1、这样具体的会计分录怎么做;2、结转成本是不是只能结转相同品名已抵扣的发票数额呢, 那样企业所得税不考虑其他费用是不是就太高了;3,未抵扣的发票用不用入库 要不入库开出去的数量就比入库的数量多了 怎么能行吗
公司购牛肉汤锅1个3000元,入固定资产折旧放在哪里?
朴老师,工程项目不出市,,不同的县城算异地吗
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?