你好,做相反的,或者是之前的分录不变,金额是负数都行。

老师,银行预付材料款,因为账号错误退回,重新再付款,我分录这样做可以吗,预付时借:预付账款5000贷:银行存款,退回时借:预付账款红字;贷:银行存款红字,还是要借银行存款,贷预付账款呢?
退回多收客户的货款做付款凭证 借:银行存款 3500 贷:应收账款-3500 这样的分录可以嘛?
老师:我刚才写错字了,私户汇公户货款,我在银行存款收入,在现金退货款可以吗? 这样就不用缴纳增值税税额,这样做凭证可以吗? 第一张凭证: 借:银行存款 贷:应收账款 第二张凭证:摘要:退回某某公司货款 借:应收账款 贷:现金 这样做可以吗?老师
老师,下午好!我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元,实际付款8500元,现在客户要求把500元退回给他,我现在做退回客户会计分录:收到款的时候:借:银行存款8500 贷:应收账款 8500 退回多付款的时候:借:应收账款 500 贷:银行存款500元。我可以这样做嘛?
老师,请问一下,支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了,我可以做借银行存款贷应付账款? 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数, 现在我结账了。该怎么做呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊