你好,正常操作,工资是需要按月计提的
老师,好!之前的会计工资都是直接做发放本月工资,没有做计提,我刚刚接手这家公司,之前的还需要管么?
老师您好,我之前做工资都是直接进劳务成本这个科目,现在调整20年的账务,我需要计提11月12月的工资,但是我都是跟上之前做工资的账务处理进的成本,我把之前做的分录给您看下,麻烦您帮我看看,现在计提的话怎么计提呢
老师,请问工资不应该是当月计提次月发放吗?我看有的会计6月计提5月工资,计提之后直接发放,这样做是有问题的吧
老师你好,我想问一下,之前会计做的账留底账上对不上,我想把留底税调平,我的会计分录要怎么写
新手才接一家美容公司,之前的两个会计做工资都是本月计提上个月的一并发放,我也跟着这样做行不行,下面是她们做的会计分录,
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?