可以的,可以那样做的
老师,请问一下小规模给别人开专票就是3% ,小规模收专票就是对方税率13%吧,正常业务小规模不应该收专票因为不能抵扣,收了专票用加税合计数做成本,费用嘛??一般纳税人收普票3% ,那对于一般纳税人的话做成本 费用,还是怎么做??
我公司现在是小规模纳税人,可能到11月份就转成一般纳税人了,那么在小规模纳税人期间所产生的成本费用专票暂时不要开进来,现在的成本费用暂估,等公司转成一般纳税人后把小规模纳税人期间的成本费用发票全部开成专票,我公司可以多抵扣进项,这样可以吗?合法吗?请老师详细解答一下,谢谢老师了!
小规模期间成本发票没有开回来,升为一般纳税人后对方只能开专票给我们,收到发票后可以不抵扣税额,直接价税合计计入成本吗,还是先进项税额转出,然后再把进项税额部分做到成本里面去
老师小规模纳税人可以收专票 收到的专票不抵扣 可以直接做成本吗
老师,公司一般纳税人,对方开进来的住宿专票可以价税合计做成本嘛,小规模收到专票可以做成本嘛
增值税的收入需要与企业所得税的收入保持一致吗?
老师之前季度利润表季报报错了,老师3季度申报利润表季报是正确的,填写完数据申报完会覆盖吗?
老师,当时买课不知道从哪里买的,也找不到客服了
请问外贸公司发货,境外收货人是香港离岸公司,香港离岸公司与国内公司签合同,最终货是发德国的,可以退税吗?国内与香港离岸公司签合同就不能退税吗?
老师您好 在测个税的时候 应该用实发工资 还是应发工资(含个人部分社保和公积金)?
帮我算下,24年8月一个557元,25年10月889元,问每个月涨幅率是多少
去年亏损,今天盈利交企业所得税吗
老师,对方公司我把抵扣的进项发票10月份红冲了。我报增值税的时候应该怎么处理
请问这个数据是按累计数据还是按季度
郭老师您好,公司注销,税务这边做了企业所得税清算后下一步做什么,上半年注销公司申报所得税汇算清缴后直接注销税务,现在不是那么操作了呢
新增的代持股东转过来的投资款,是做实收资本嘛,不在股东名单上
需要实名股东名义打入的才能计入实收资本
那这个怎么做什么
股东是代持的
以实名的股东名义打进来,或者打款人写个说明
即使打款股东不是注册股东,可以算实收资本嘛
需要他写个说明,是替实名股东打款才行
那他这种代持打的投资款可以不做实收资本嘛
他不是股东,没法做实收资本
那她打进来的投资款做什么
挂往来款其他应付款
打进来的投资款在转出去,是做长期股权投资嘛
需要知道转出的目的?