借应收账款 贷库存现金借库存现金贷应收账款 然后借银行存款贷应收账款

老师请问一下 我2021年错误的分录借库存现金 贷应收账款, 正确的分录 借银行存款 贷应收账款 调整到今年怎么调整
对公账户取现出来借款入其他应收款,还款现金时,借:库存现金 贷:其他用收款,然后财务拿现金去银行存入对公账户,借:银行存款 贷:库存现金,请问老师这样操作和做会计分录可以么
老师,新接手的账务,发现前期会计没有入库存商品,我现在要补记库存,是按目前的库存余额直接入库吗?分录是不是借:库存商品,贷:应付账款。后期如果付款金额大于账面的差额,是不是做借:应付账款,主营业务成本,贷:银行存款。
老师好,之前年度的凭证有误,分录为借库存现金,贷应收账款,借银行存款,贷库存现金,金额相同,现在我要红冲,之后正确分录为,借银行存款,贷应收账款,金额相同,后银行存款余额账面和银行对账单相差此金额,请问如何操作?
老师,只有收据,能做现金投资款吗?这笔钱也没有存银行,直接做账,借库存现金,贷实收资本!然后借费用,贷库存现金!以前年度做了几十笔这种分录,金额大小不一,现在如何调账?
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
个体工商户 之前没账 新建帐套 目前 银行余额2000 实收资本(2015年办照时的投入) 存货 10000 固定资产10000(已经折旧完了) 这样 期初数 我该怎么录数据
老师:学完299这个课后,能完全独立做账和报税么?能看出账单问题么?
不是应该先红冲之前的分录吗?然后再做正确的
你好,那我不是红冲之前错误的吗?
您的分录不是红冲之前的
借库存现金贷应收账款, 我做的是借应收账款贷扣存现金,
做了相反的分录,还不是红床?
做了相反的分录,还不是红冲?
借应收账款,贷银行存款是相反的分录,不是贷库存现金
现在的问题是我红冲之后,将正确的分录做完之后,银行存款余额对不上了,应该如何解决?
借库存现金,贷应收账款,借银行存款,贷库存现金 同学,之前错误的是这一个,那你现在应该是调整成正确的,是不是把这两个分录红冲了,做这两个分录红冲不就是相反的。
是的,老师,我是将这个红冲了,红冲之后应收账款的余额没问题了,但是银行存款余额少了这个红冲的金额
你好,你把完整的科目写一下的金额。
以前年度错误的分录是:借库存现金,10万贷:应收账款10万,借银行存款10万,贷库存现金10万,应收账款余都是0,现在对账发现应收账款余额0是错的,实际还欠10万,本月还清,所以将之前的分录红冲回来,重新做正确的分录分:借银行存款10万,贷应收账款10万
借应收账款10万, 贷库存现金10万, 借库存现金,贷应收账款10万。 是调整好之后的。
这样做完之后,账上银行存款余额比实际银行存款对账单余额少10万元
你好,银行存款余额不变 库存现金、应收账款的余额都不变。
如果你只有一个科目是错误的,其他的科目都是正确的,那你这个账务处理就不对,你要不对的话少两个科目不对。
那之前分录就不红冲了,直接做您这笔调整以后的分录就可以了?
可以的,可以这么做的。
那本月进到银行存款账上的10万元哪儿去了?
借银行存款贷现金的那个不是吗? 你做错的第二ge
麻烦老师把我这个问题完整的分录做一下给我好吗?
借应收账款 贷库存现金 借库存现金 贷银行存款 然后借银行存款贷应收账款 还有一种借应收账款,贷库存现金 借库存现金,贷应收账款。