同学,你好 等来发票 借 库存商品 负数 贷应付暂估款 负数 借 库存商品 贷 应付暂估款

1.货款已全额预付,货到发票没到先暂扣入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款借:预付账款贷:银行存款 发票到了冲减暂估根据发票入账 如何冲减?
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
老师,贸易公司采购货物,货已到,已付款,未开票,记账时是:借库存商品贷应付暂估,付款时借应付账款贷银行吗
采购货物 货到已付款 未开票 做账 借 库存商品 贷应付暂估款 借 应付暂估款 贷 银行存款 等来发票 借 应付暂估款 贷什么
采购货物 货到款已付 发票还未到 借 库存商品 贷应付暂估款 借应付账款 贷 银行存款 等收到发票应该怎么做
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
现在单位没有成立工会的,原来交的工会筹备金以后是不用再交了,还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢?
老师,我想问下,项目经理垫付了员工的工资,有的员工不做了,马上就要拿到工资,项目经理支付后,公司可以对公打给项目经理么(项目经理有微信支付凭证),报个税的时候就直接报这个员工的个税
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
没看懂 具体什么样 麻烦再说一遍这种情况怎么做账
同学,你好 就是把之前的暂估分录做红字分录,再按照发票重新做分录
一开始 借 库存商品 贷应付暂估款 借 应付账款 贷 银行存款 是对的吗 收到发票 借 库存商品 负数 贷 应付暂估款 负数 借 库存商品 贷什么呀 这个思路对吗
借 库存商品 贷:应付暂估款 思路对的
我收到发票了 还贷应付暂估款干嘛
同学,你好 是为了冲 借 应付暂估款 贷 银行存款 这个分录