同学,你好 等来发票 借 库存商品 负数 贷应付暂估款 负数 借 库存商品 贷 应付暂估款
1.货款已全额预付,货到发票没到先暂扣入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款借:预付账款贷:银行存款 发票到了冲减暂估根据发票入账 如何冲减?
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
老师,贸易公司采购货物,货已到,已付款,未开票,记账时是:借库存商品贷应付暂估,付款时借应付账款贷银行吗
采购货物 货到已付款 未开票 做账 借 库存商品 贷应付暂估款 借 应付暂估款 贷 银行存款 等来发票 借 应付暂估款 贷什么
采购货物 货到款已付 发票还未到 借 库存商品 贷应付暂估款 借应付账款 贷 银行存款 等收到发票应该怎么做
没看懂 具体什么样 麻烦再说一遍这种情况怎么做账
同学,你好 就是把之前的暂估分录做红字分录,再按照发票重新做分录
一开始 借 库存商品 贷应付暂估款 借 应付账款 贷 银行存款 是对的吗 收到发票 借 库存商品 负数 贷 应付暂估款 负数 借 库存商品 贷什么呀 这个思路对吗
借 库存商品 贷:应付暂估款 思路对的
我收到发票了 还贷应付暂估款干嘛
同学,你好 是为了冲 借 应付暂估款 贷 银行存款 这个分录