您好,对的,这俩都是对的

老师,下午好!因为我司的印花税的申报一直以为都只报销项发票不含税金额,现在给税局查到了,叫我们要补税,我想问一下就是印花税购销合同申请的依据是什么:不含税销项发票金额+不含税进项发票金额=申报金额吗?(需不需要电费专用发票金额除扣出来了)。我现在是想问印花税购销合同是进项发票+销项发票含税申报呢?盼复!
老师好!印花税,销售销项的及采购进项的是按合同金额、还是发票金额申报印花税呀?
老师好!印花税可以理解为, 1)所有进项专用发票+普票价税合计金额申报印花税 2)所有销项开出去的发票价税合计金额申报印花税,是这样吗老师?
申报印花税时显示:【印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数离值超过500.0,请确认申报是否准确?】出现这个要怎么解决
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,我印花税是开票金额+进项金额,(专票抵扣的),为什么还有这个提示
老师,去年销售一台机器,那时候暂未开票,审计需要给一个情况说明,怎么写比较好呢
老师您好!总公司发工资申报个税,分公司交社保不发工资个税0申报可以吗
公司是生产制造型一般纳税人,账上没有固定资产,也没有做过房租、管理人员工资这些成本,法定代表人在24年时已经去世。现准备注销不再经营,账面有很多货款没有收回,也有部分货款没有支付。我接手后看到26年第一季度公户还往法定代表人账户打款29万,账上挂借方其他应收款挂法定代表人200万,借:应收款-暂估146万+,借其他应收款-暂估-167万+,贷:应付款-暂估-591724.22,贷:其他应付款-暂估41373.23,。我接收就是帮其注销,把账做平,现在我应该怎么合理合规,尽量把税负做到最小?@朴老师
增量发票,合同非常长咋办?
我司准备出口,出口退税备案的流程是什么
老师,从7月由小规模纳税人变更成一般纳税人,需要7月当月操作变更,请问先申报2季度报表再变更,或先变更再报2季度报表,有什么区别吗
请问:昨天开具的普通电子发票,发现有错,今天更正,是“作废”操作还是“冲红”操作?谢谢
老师,21678元要交多少个税,怎么算的
外贸出口企业为什么有利润,我帐上看不到钱,收汇已收,退税款没有下来
填报工商年报的时候,年度没有实缴投资款的信息,可以填0吗,日前填本年度的最后一天?
进项包括办公费用类的发票也要申报印花税吗?
对的,这个也是需要的