您好,按照450元入账就行了的

餐饮企业上了美团外卖的平台,搞活动满25-15,这个减的15元企业自己承担,假如一个顾客点单花了39元,满足满35-15实际付款39-15=24元,这个财务做账按39元确认收入吗?15元确认为销售费用?还是直接按24元确认收入?
老师,A1050表中的职工福利费,账载金额为3334,然后实际发生这里也填了3334,导致税收金额=实际发生额了,但是3334元当中有450是收据入账,要做调增,我把税收金额这里改了2886元,这样对吗
老师,餐饮行业的,点菜单,没有开发票,实际是455元,然后实际是收款450元,那么收入是按450元入账吗?
老师,我们是做洗浴行业,我们票价30元,有活动实际收款15元,做账收入按照哪个金额做,分录怎么做
门店卖了100块钱的东西,这个钱被品牌方收了,然后呢,品牌方直接还给我们32块钱和68块钱的票。 这种怎么做账?
老师23年12月份,这个卡片上资产录入了两次,这个怎么调账啊
免征企业所得税的养殖企业,长期未付款计入营业外收入,这笔营业外收入要单独缴纳企业所得税吗?还是可以合并利润一起免企业所得税。
老师,您好,单位有人员出去培训时产生的餐费(由一人代收,统一转到商家)这种情况,我单位人员只有转给代收款人的截图,可以给她报销餐费吗?
个税年底12月一次性申报6万行不行
老师,我们公司是销售药品的,对方客户买我们的药回去没有卖出去,去年已经过期了,现在要求退回来,老板也同意,但是药品已经过去不能退回仓库的系统内了,如果我开负数发票退货,那么过期这些东西不能入库,请问我可不可以做折扣的负数发票?这货我们也不要了
老师,我想问一下,我们做出口退税的,出口卖了东西不是有那个形式发票么,我们公司还需要再开那种数电票吗?开的话需要怎么开,备注什么
社保挂在公司,没有工资收入,可以申报个税吗?
老师,补缴上年度的企业所得税,小企业会计制度,可以直接 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 吗?
你好老师,营业账簿印花税和资金账簿印花税一样吗
那5元不用做什么处理吧?
对,这个是不需要做什么处理的