你好; 是的。 这个直接 借贷方不变。 金额负数即可

老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
免增值税的分录,是不是方向错了
你好; 分录是对的哈 ; 免税是要这样挂的
免税收入分录不应该这样才对吗? 借:应交增值税—销项税额(负数) 贷:营业外收入(正数)
老师还在线吗
你好; 你想错了哈 ; 都是正数金额 ; 你 销项税是 贷方 正数 ; 你做借方负数 不就 跑到 贷方 金额去了。 你科目 销项税会越来越大金额的
如果我想法有误哦!但是我的利润表营业外收入是负数,所以我现在不知道
如果我想法有误哦!但是我的利润表营业外收入是负数,所以我现在不知道
你好了营业外收入是正数; 金额都是做正数; 怎么会负数 ; 你负数肯定是其他 业务造成的; 你去核对你营业外收入 明细账
借:应交增值税—销项税额 贷:营业外收入。这样对吗?
你好; 是的。 你做正数金额是对的