同学您好:现在为您解答
暂估的原材料用于生产成本到库存商品,当年发票来了怎么处理?借:原材料10 贷:应付账款暂估 借:生产成本10 贷:原材料10 借:库存商品10 贷方:生产成本10 原材料发票来了15元,发票跨年来了怎么处理球分录
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老师,按履约进度确认主营收入,主营业务成本 借应收帐款1500 贷主营业务收入1500 借合同履约成本1250 贷原材料1300 应付职工薪酬200 差额走啥?分录这么做吗?麻烦老师讲下怎么做?
暂估入库,借原材料1500元,贷应付账款1500元,借主营业务成本1500元,贷:原材料1500,现在发票来了是1300元,分录怎么写
入库,借原材料1500元,贷应付账款1500元,借主营业务成本1500元,贷:原材料1500,现在发票来了是1300元,分录怎么写
老师我们刚开始是一个生产车间,现在又加了一个车间生产塑料颗粒,这这种颗粒是我们之前的车间生产时用的一种原材料,老师我在最开始没有给一些科目加二级是一车间还是二车间,现在有有第二个车间了我要怎么办
如果对方是一般纳税人,他开的是3%的专票,我们给他开专票,他也抵扣不了吧?
老师,您好,金蝶账无忧,平时结转损益后,本年利润一直挂着,直到12月结转的时候,才一次性转入未分配利润里面,那么平时财务报表里面的未分配利润的数字,是仅仅上年末结转的数字,还是未分配利润和本年利润,加在一起的数字,谢谢
老师,你好! 就是小规模不超过30万的普票免征增值税额,不是转到营业外收入吗?就是汇算清缴的时候可以调减吗?
老师,一个老板有两个公司,一个商贸公司,一个物流公司,物流公司主要是给商贸公司拉货的,也就十几辆车,偶尔会有些外部的活,这样的话,老板的物流公司给商贸公司开运费发票,建立运输合同,只要价格公允就没什么问题吧,理解的对吗
老师,公司为小规模,2024年第一季预缴了9000元企业所得税,2025年做汇算清缴时,需退9000元,但税务总部的审批意建是“不同意,经案头审核,企业所得税申报收入与增值税不一致,存在涉税事项待核实,不同意本次申请”。那这个公司不处理,不退税了,有什么影响吗?
核定的个体,需要做纳税申报吗?是不是在核定额以内,不用申报啊?
老师您好,购买方提交红字申请,销方本月没开红字发票,就不会造成购买方本月增值税增加是吗?本月销方开了红字发票才会增加购买方的增值税金额是吧
老师,请问我公司提供的完全境外服务,开发票的时候开0税率还是开免税服务?
老师,我报考中级,图片中要上传的属地证明是什么东西?
同学您好: 借:原材料-200 贷:应付账款-200 借:主营业务成本-200 贷:原材料-200
那老师如果来的发票是2100呢
同学您好: 如果是2100,要把之前的入库结转红冲1500,再按2100做一遍
求分录求分录
同学您好: 借:原材料-1500 贷:应付账款好-1500 借:原材料2100 贷:应付账款2100 借:主营业务成本-1500 贷:原材料-1500 借:主营也许成本1500 贷=原材料1500
同学您好:刚才打错了,不好意思,我重发一遍,以这次为主 借:原材料-1500 贷:应付账款好-1500 借:原材料2100 贷:应付账款2100 借:主营业务成本-1500 贷:原材料-1500 借:主营也许成本2100 贷:原材料2100