按合同的金额暂估入无形资产就可以全额摊销了 借:无形资产 应交税费-增值税-进项 应交税费-待转进项税 贷:银行存款 应付账款
请问 公司购入一项无形资产 先支付了80% 8万元 收到8万的发票 我该怎么做账呢?怎么摊销 后期支付2万 又怎么做账 怎么摊销?
老师,我的无形资产是20.5.1买的,但一直没有摊销,从21.7.1才开始摊。现在摊了一年了,我是不是应该按照入账起的剩余期间调整摊销额?这个账要怎么更正或者调整?
购买无形资产目前只收到一半的发票,这个入账了当月需要摊销吗还是等后面票齐了开始摊销
老师您好,我们公司购买了一个财务软件,因为收到了一部分发票并且勾选抵扣了,所以得确认无形资产,但是钱还没付完,发票也还没开完,请问怎么做完整的分录呀?还有摊销是我做账确认无形资产就必须摊销还是当软件可以使用才开始摊销?
验收了一个无形资产 但是对方还有一张专票没开过来 怎么入账,摊销?后期收到发票怎么调整无形资产以及摊销?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?