补提上一年度无形资产摊销会计分录如下: 1、借:以前年度损益调整 贷:累计摊销 2、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
提问:我们单位现在筹建期的支出都在开办费中核算,12月份开始公司就有收入了,是不是就可以开始摊销这个开办费了?摊销时,账务上是一次摊销进相关费用或者成本,但是1月份申报所得税的时候是不是要按照规定按照5年分摊 的金额申报应纳税所得额
老师,我们购买特许权使用,但是这个是按照进度来付款的,我们利用这个产品再加工,卖给其他企业,现在不做了 想转给别的企业接手完成这个,签一个转让协议可以吗 。 比如公司购买这个使用权是100 ,我直接按照100来摊销,但是摊销到目前 我只摊销了30,还有70的无形资产没有摊销 也有70应付款没有付,我应该怎么销账呢
老师,我的无形资产是20.5.1买的,但一直没有摊销,从21.7.1才开始摊。现在摊了一年了,我是不是应该按照入账起的剩余期间调整摊销额?这个账要怎么更正或者调整?
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
今年的正常计提就可以
不是按照剩余期间计算,是从购买月份开始计提
那能进当期吗?不搞以前年度损益
金额不大的话,可以入当期
金额多少算大?大概要补提12000
看你们年审会计师掌握的重要性水平,一般的话上年利润额的百分之五以内