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老师,我的无形资产是20.5.1买的,但一直没有摊销,从21.7.1才开始摊。现在摊了一年了,我是不是应该按照入账起的剩余期间调整摊销额?这个账要怎么更正或者调整?

2022-07-05 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-05 12:12

补提上一年度无形资产摊销会计分录如下: 1、借:以前年度损益调整 贷:累计摊销 2、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2022-07-05 12:12

今年的正常计提就可以

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齐红老师 解答 2022-07-05 12:13

不是按照剩余期间计算,是从购买月份开始计提

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快账用户5756 追问 2022-07-05 12:14

那能进当期吗?不搞以前年度损益

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齐红老师 解答 2022-07-05 12:15

金额不大的话,可以入当期

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快账用户5756 追问 2022-07-05 12:17

金额多少算大?大概要补提12000

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齐红老师 解答 2022-07-05 12:21

看你们年审会计师掌握的重要性水平,一般的话上年利润额的百分之五以内

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补提上一年度无形资产摊销会计分录如下: 1、借:以前年度损益调整 贷:累计摊销 2、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-07-05
这个做补摊销处理,现在补做一年的摊销
2022-07-05
 你好;     你去看看  正常是 11月 当时按月分摊的; 没有分摊就得走以前年度损益调整补分摊的  
2022-05-19
你好; 1.你错误了 ; 就 多分摊了 ; 你就红冲多分摊的金额即可; 摊销表按照正确的金额去列表格即可;   2.按照正确的做; 只是写一个情况说明; 列清楚原因;去红冲多计提的摊销金额 
2023-06-12
您好,是的,这个摊销表就是记载我们每月摊销的依据,5月账务调整的表格里也有明细是怎么调整的,以后查也知道是怎么回事,如果把1月表改了,这样表格和账务就对不上了,时间长了自己都忘记是怎么调整5月账的
2023-06-13
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