支付社保的时候,借其他应收款员工 贷银行存款 收到现金 借库存现金 贷其他应收款员工

老师好,员工突然离职,导致多交了一个月的社保,这笔费用应该怎么处理,可以从员工工资里面扣吗
老师,有个员工离职,忘记退出社保,多买了一个月, 现在怎么处理??
老师,请问给员工多缴了社保和个税,员工已经离职,这个费用怎么处理呢。
员工离职了,但是公司多给他交了两个月社保,这个现在怎么处理
老师好,给离职员工多做了一个月社保,后来员工以现金支付了,这个怎么处理
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,当时支付的 是 借:管理费用-社保 其他应付款 贷:银行
收到的是个人负担的部分吗?还是全部的
是收到的全部
借库存现金 贷:管理费用-社保负数 其他应付款负数
哦,要是 只是收到个人部分 是不是 借:现金 贷:其他应付负数 就行了
没错儿了,就是这么做就行
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评