你好,这个月没有销项税,有进项税,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

进项比销项多怎么办结转凭证怎么做? 进项12079 销项10000,这个结转凭证要怎么写
认证的进项税,当月没有销项,做了留底,这个我结转增值税的时候怎么结转
老师 我们4月份进项大于销项 没有做结转增值税 请问5月凭证需要做4月的结转吗
老师,上期有留低税额,这个月做了账,有进项,也有销项,这个月进项没有认证,那我这个月怎么结转增值税呀
老师,这个月没有销项税,有进项税,怎么结转凭证
我想咨询下,如果单次9810报关出口的数量是100,合同可以签订100的备注,可以大于报关的数量吗?
老师,帮别人卖东西赚得,对方要求开服务费,可以吗
新企业哪里开通数电发票
公司出售办公桌,客户购买30个,2000元每个,然后赠送一个,怎么立合同,怎么开发票
开给个人 ,需要留存什么资料吗
我是养老服务公司小规模。填报免税收入时,免税销售额扣除项目本期实际金额是指什么,需要填什么
我想咨询一下,就是新办的企业,个体还有有限公司开通税务登记的时候,房产和土地使用税这个是自动核定的吗?还是有什么必必须的规定,一定要核定吗?
提单发货人不是我们公司可以退税吗
老师,我今年的会计继续教育还没学,现在继续教育还来得及吗
老师,请问下,我们是私企建筑装饰装修公司,想接一个办公室装修的项目,需要资质,但是领导是想用朋友的朋友公司的名义接这个项目,对于开票,避税方面有好的建议吗?我们是小规模公司
借方可以改成应交增值税(进项税额转出吗)
好像不可以
你好,是不可以这样的
借方可以变成应交税费-未交增值税对吗?我之前有销项税的时候是结转到这个分录
你好,不可以。 这个月没有销项税,有进项税,结转的分录只能是这样 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 销项大于进项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税