你好 是预收 的意思 提前收款了

应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
我们有采购和销售合同是对应的,供应商货款付出去了,销售这边收到销售款了,但是没开票,现在看应收账款余额表在贷方五百万,收到的货款都做到应收账款里面的,现在应收账款做坏账准备,我是把应收账款贷方调整做到预收账款吗
之前月份财务费用-利息收入,做成贷方正数了。一般都是借方负数。月底也结转过损益了。现在发现了,应该怎么调整呢?不用调整报表了,账务应该怎么调整?
应收账款在贷方怎么调整啊?是代表我收入做少了吗?
代收代支项目,2月收款时入了应收款的贷方,3月支出的时候做了应收的借方,需要调账吗
对了,老师昨天做了中级经济法万人模考 只做了单多判,50分,看到简答题就害怕,感觉简答题无从下手怎么办?
外发加工费。借:生产成本-外协加工费,借:应交税费应交增值税进项税,贷:应付账款。请问这个分录对吗?
老师你好:建筑材料公司可以先买柴油在卖出去吗?
老师,充电桩铺设的地面管道,电路工程,这种进入充电桩的成本,这就按多少年呢
老师你好 我们是小规模房屋租赁个体户第二季度4-6月已开192200的发票,季度没有超30万免增值税,需要交税吗
上月客户暂估5000,这月开了37000的发票。暂估要冲减,怎么做会计分录。涉及数量
老师,您好!请问分析年报主要看哪几个数据?
老师请问一下,个人独资企业交完生产经营所得税后,利润是不是可以直接分给股东,按调整后所得额分,按是按应纳税所得额分配,会计分录要怎么写
老师,我们是一般纳税人。2026.2月取得一张专票税额42356.47 5月冲红重新开回来了,现在我的待认证进项税跟做账系统的对不上了,不懂哪里出错了。5月购认证平台进项税额141566.08,账上待认证93631.41了。
老师开票给北京小蚁在线科技有限公司的费用,物流辅助服务费 他的大类该选什么?
如果我没有预收,我要怎么调平呢
你好 是做错了吗 是多记了可以红冲 建议找准确 原因再调整
没有做错,前面几年的账 因为电脑坏了查不到了
你好 那具体是什么原因 产生的
往来这是钱 不能直接没有原因就调整的
具体前几年的账也看不到了,只知道今年没有做错,但是就是贷方有余额
这种情况调不了,要有原因才能调,或者你上报给领导让领导批复一下,不然这个是钱咱调没了,那等于钱没有了。
就是领导让调的,我不知道怎么调
领导啥意思?就是直接做平吗?做平就转到营业外收入。 借应收账款贷营业外收入。
是的,领导说的没有办法也只有调平,好的,谢谢哈
因为看不到往年的账了
那就这样就行,因为领导要调的
这样交税也是领导认可的对吧?
对的,要把交税这个情况和老板说一下的,这个是要交所得税的。
好的,谢谢哈
不客气的,祝您工作愉快,问题解决,请好评,谢谢。