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老师实际缴纳电费25286元,收到专票+税共22871,差额计什么科目

2023-12-06 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 16:45

你好同学 收到电费专票 做借管理费用 20239.82 应交税费-应交增值税(进项税额2631.18,贷其他应付款-电费 实际缴纳电费 借其他应付款-电费25286 贷银行存款25286

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快账用户7043 追问 2023-12-06 16:47

我实际收到发票金额是22871,差2415元发票没开够,差额记什么科目

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齐红老师 解答 2023-12-06 16:48

您好同学  这个差额不用单独记科目的   你这月收的发票是上月用的电费  缴纳金额和开票金额一般是不一致的   电业局一般都是要求你预存一些电费的

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你好同学 收到电费专票 做借管理费用 20239.82 应交税费-应交增值税(进项税额2631.18,贷其他应付款-电费 实际缴纳电费 借其他应付款-电费25286 贷银行存款25286
2023-12-06
您好!这个你可以计入到营业外收入
2022-05-06
你好,税金及附加的,你直接补税金及附加就可以。
2021-05-10
你好 借:管理费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 是办公室用电吗
2022-04-02
您好,看差异形成原因,是期初还是本期差异导致。
2020-11-12
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