你好 借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 是办公室用电吗

MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。2.8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票"及“业务委托书(回单)",注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。3.12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:(1)增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。(2)运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。4.14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。5.16日,收到如下凭证,经审核无误,同意承付:(1)银行转来的SH公司托收凭证,托收金额巧8200元。(2)增值税专用发票的发票联和
收到银行转来的供电局专用托收凭证,付讫款项共计3012元。从烟台市供电局取得增值税专用发票,列明价款2665.49元,增值税额346.51元。我公司在月底结转电费,缴纳电费时计入应付账款科目。则管理费用明细账余额为?方向为?
MX公司为增值税-般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:h190955(1)3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元,付价税款共22600元。仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。(2)8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票”及“业务委托书(回单)”;注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。(3)12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。(4)14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。(5)21日,仓库转来的验收单上注明:应收HD公司购进海达牌电话手表100台,实收100台。做分录
MX公司为增值税-般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:h190955(1)3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元,付价税款共22600元。仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。(2)8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票”及“业务委托书(回单)”;注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。(3)12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。(4)14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。(5)21日,仓库转来的验收单上注明:应收HD公司购进海达牌电话手表100台,实收100台。做分录
(12)本月25日向五丰公司购入原材料一批,材料已验收入库,价款因尚未收到发材料账单而无法支付。(13)本月25日向五丰公司购入原材料业务,至月终仍未收到发材料账单,月终企业按估价36000元暂付入账。(14)月末结计本月应付电费13000元,其中车间生产产品电费8000元,车间照明用电1000元,厂部照明等用电4000元。(15)以存款向供电局支付企业应付电费,取得增值税专用发票注明电费13000元,确认可抵扣增值税税款1690元。(16)用银行存款缴纳增值税450000元。
老师您好:我们之前是A级纳税人,因变更法人才降级为D,新法人名下有非正常户导致开票额度受限。如果新法人名下的非正常户解除不了,再变更法人,能否申请增票?
老师,您好,做股权转让时,企业账面净资产怎么填?
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老师请教下货物销项10 月开出的,没有开进进项货物,结转成本时库存商品没有 ,没结转成本,11月没开销项货物,11月才开进进项货物,这部分怎么处理?
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老师你好,咨询个问题就是之前25.1-10都有反结账的,现在发现就是之前季度计提的广告费收入,拆分月度广告费收入后,为什么我这个其他收入广告费在利润表中不体现了,也就是说我跟之前有点差额,但是总的利润是对的,这个是怎么回事呢?
贸易型的公司有一些服务费费用,都对应如到哪些科目,比如咨询费,