你好 借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 是办公室用电吗

MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。2.8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票"及“业务委托书(回单)",注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。3.12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:(1)增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。(2)运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。4.14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。5.16日,收到如下凭证,经审核无误,同意承付:(1)银行转来的SH公司托收凭证,托收金额巧8200元。(2)增值税专用发票的发票联和
收到银行转来的供电局专用托收凭证,付讫款项共计3012元。从烟台市供电局取得增值税专用发票,列明价款2665.49元,增值税额346.51元。我公司在月底结转电费,缴纳电费时计入应付账款科目。则管理费用明细账余额为?方向为?
MX公司为增值税-般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:h190955(1)3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元,付价税款共22600元。仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。(2)8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票”及“业务委托书(回单)”;注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。(3)12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。(4)14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。(5)21日,仓库转来的验收单上注明:应收HD公司购进海达牌电话手表100台,实收100台。做分录
MX公司为增值税-般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:h190955(1)3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元,付价税款共22600元。仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。(2)8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票”及“业务委托书(回单)”;注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。(3)12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。(4)14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。(5)21日,仓库转来的验收单上注明:应收HD公司购进海达牌电话手表100台,实收100台。做分录
(12)本月25日向五丰公司购入原材料一批,材料已验收入库,价款因尚未收到发材料账单而无法支付。(13)本月25日向五丰公司购入原材料业务,至月终仍未收到发材料账单,月终企业按估价36000元暂付入账。(14)月末结计本月应付电费13000元,其中车间生产产品电费8000元,车间照明用电1000元,厂部照明等用电4000元。(15)以存款向供电局支付企业应付电费,取得增值税专用发票注明电费13000元,确认可抵扣增值税税款1690元。(16)用银行存款缴纳增值税450000元。
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?