你好 借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 是办公室用电吗
MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。2.8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票"及“业务委托书(回单)",注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。3.12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:(1)增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。(2)运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。4.14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。5.16日,收到如下凭证,经审核无误,同意承付:(1)银行转来的SH公司托收凭证,托收金额巧8200元。(2)增值税专用发票的发票联和
收到银行转来的供电局专用托收凭证,付讫款项共计3012元。从烟台市供电局取得增值税专用发票,列明价款2665.49元,增值税额346.51元。我公司在月底结转电费,缴纳电费时计入应付账款科目。则管理费用明细账余额为?方向为?
MX公司为增值税-般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:h190955(1)3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元,付价税款共22600元。仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。(2)8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票”及“业务委托书(回单)”;注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。(3)12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。(4)14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。(5)21日,仓库转来的验收单上注明:应收HD公司购进海达牌电话手表100台,实收100台。做分录
MX公司为增值税-般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:h190955(1)3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元,付价税款共22600元。仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。(2)8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票”及“业务委托书(回单)”;注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。(3)12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。(4)14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。(5)21日,仓库转来的验收单上注明:应收HD公司购进海达牌电话手表100台,实收100台。做分录
(12)本月25日向五丰公司购入原材料一批,材料已验收入库,价款因尚未收到发材料账单而无法支付。(13)本月25日向五丰公司购入原材料业务,至月终仍未收到发材料账单,月终企业按估价36000元暂付入账。(14)月末结计本月应付电费13000元,其中车间生产产品电费8000元,车间照明用电1000元,厂部照明等用电4000元。(15)以存款向供电局支付企业应付电费,取得增值税专用发票注明电费13000元,确认可抵扣增值税税款1690元。(16)用银行存款缴纳增值税450000元。
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?