你好,合伙企业本身是不纳税的,合伙企业按照先分后税,每一个合伙人才是纳税义务人,合伙人是自然人的,缴纳个人所得税,合伙人是法人或其他组织的,缴纳企业所得税。
公司的资本公积转增资本,合伙企业股东的持股比例增加了,合伙企业的个人合伙人是否要缴纳个人所得税??
老师,我不太能理解这个AB选项的意思,合伙企业本来就不需要缴纳企业所得税的啊,他这里说合伙企业的合伙人,合伙人如果是法人的意思是不是就是说比如我成立了一家合伙企业而且我又是担任法人的角色是不是我就要缴纳企业所得税,而我的股东是自然人不担任公司法人,就只缴纳个人所得税是这个意思吗老师?
合伙企业需要缴纳企业所得税吗?如果不需要,合伙企业中需要纳税调增的项目,比如福利费啥的,从哪里纳税调增?合伙企业的股东都是公司,不是自然人。
请问合伙企业里面企业合伙人和个人合伙人投资盈利,都是只缴纳个税系统里面的经营所得,不需要缴纳税务系统里面的企业所得税嘛?
公司是合伙企业。合伙人是两个有限公司。(A企业和B企业)假设2024年合伙企业没有分红,但是2024年有业务招待费需要调增。A企业和B企业在做所得税汇算清缴的时候需要在纳税调整项目明细表里那一行“合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额”里填写吗?
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
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合伙企业公司需要调增的项目,比如根据规定需要调增福利费。这个合伙企业可以不用调增?
你好,需要纳税调增的。
我就是问这个,需要从哪里调整?
股东是公司的,在申报企业所得税时在《纳税调整项目明细表》(A105000)第41栏次“合伙企业法人合伙人应分得应纳税所得额”填写
老师好,这个合伙企业没有所得。利润表里是个负数。需要调增的那些项目是填写到这一行吗?
是哪个会计科目的金额是负数,如果是净利润的话,就不用填写上去
是净利润是负数。那需要调增的业务招待费福利费什么的,从哪里调增?
在A105000纳税调整项目明细表—扣除类调整项目
合伙企业的财务告知各股东公司的财务,然后各股东的财务在自己公司所得税汇算清缴的时候在这个A105000中调增,是这个意思吧?
你好,是的,是这个意思。
2023年做2022年汇算清缴的时候没有告知各股东的财务需要调增的费用金额,怎么办呢?2024年做2023年汇算清缴的时候加进去让他们的财务一起调增,这样可以吗?
一般是要更正申报的,最好咨询下当地专管员
如果合伙企业有两个股东,一个是法人企业股东(占80%),一个是自然人股东(占20%),每季度给这个自然人申报经营所得时,这个利润总额的数据怎么提取?如下图申报时
根据《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定,合伙企业的利润分配、亏损分担,按照合伙协议的约定办理;合伙协议未约定或者约定不明确的,由合伙人协商决定;协商不成的,由合伙人按照实缴出资比例分配、分担;无法确定出资比例的,由合伙人平均分配、分担。 自然人股东按20%计算利润
计算出法人股东的应分的应纳税所得额之后,合伙企业和法人股东需要做账吗?账务处理是什么分录啊?
借:利润分配—未分配利润 贷:应付利润
这是合伙企业还是法人股东的账务处理啊?如果是合伙企业的账务处理,法人股东应该怎么做账务处理?如果是法人股东方的账务处理,那合伙企业应该怎么做账务处理?
合伙企业分配利润的会计处理: 借:利润分配—未分配利润 贷:应付利润 实际分配时, 借:应付利润 贷:银行存款 股东收到利润分配时, 借:应收股利 贷:投资收益 实际收到时, 借:银行存款 贷:应收股利