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老师你好增值税申报表更正税率调整以后,账面上主营业务收入要怎么调整,分录怎么写

2023-12-06 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 21:06

同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字登记正确的

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快账用户9312 追问 2023-12-06 21:16

那退税的分录也还是正常写吗

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齐红老师 解答 2023-12-06 21:22

借:银行存款,贷:应交税费-未交增值税

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同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字登记正确的
2023-12-06
是的 季度预缴和所得税也得修改
2022-12-11
您好,企业所得税需要更正以前年度纳税申报表
2022-05-16
那么你这个是 借:增值税 贷:主营业务收入
2023-09-22
您好,不是的,调整以前是要更正申报以前的增值税申报表的 这个一栏纳税调整是在税收检查过程中,发现当年,有一些我们不能抵的抵掉了,比如有免税收入的进项不能抵。或有应交的没交,比如我们有视同销售没交税
2024-01-27
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