您好 把多计提的5元红冲就好了 不转到营业外收入

老师我计提工资多了 实际发放工资少了 我冲回差额可以吗 把计提多的冲回去
老师:建筑劳务公司计提工资10000元,实发9900元,剩余100元没发。分录:计提:借:劳务成本 10000贷:应付职工薪酬10000 ,发放工资 借应付职工薪酬10000 贷:银行存款9900 贷:营业外收入 100,这100元不需要还了,这样分录·1对吗
老师你好,工资计提了100,实际发放了95,那5元,可以放营业外收入吗
计提的工资和实际发放的工资不一致可以补计提?那么直接在发放前统一补计提就好了,可以这样做账吗?
老师我们23年计提工资年终奖100万,实际只发放了50万,那我今年24年汇算审计都结束了,6月是不是要冲销23年计提的费用100万,入以前年度损益调整,然后计提50万23年度的计提,然后24年度发放实际发放
电商企业,确认收入是按货物发出时间吗?
企业要注销,在应付账款的借方的余额,转作营业外支出
老师你好!我现在挂靠别人的公司,公司为一般纳税人,100万项目我应该交多少税给公司,
转作营业外支出,需不需要提供证据,到清算时,会不会纳税调增,还得补交所得税
外贸企业,出口货物产生报关费用可以退税吗?
我想问一下,就是如果本年我们做了以前年度调整损益这个科目,那我们在申报所得税的时候,这个科目是该怎么考虑呢?
老师你好!我现在想挂靠公司,公司现为一般纳税人,我应该给公司付多少税点,
老师,企业要注销,应付账款有借方余额,该怎么处理
固定资产做辅助账是什么意思
1.那个拍摄产品合同是否算印花税 2.3月公司公账支付网易企业邮箱产品服务合同要付企业印花税吗 要季度申报印花税吗
分录如何写
请问您计提工资的时候分录怎么写的
借,管理费用 贷,应付职工薪酬
借,管理费用 -5 贷,应付职工薪酬 -5