您好!可以的,不要跨年就行
老师好,我们六月份计提的工资比实际发放的工资少,比如,计提的是十万,实际发放了十二万,少了两万,而申报个税又是按计提的十万报的,这要不要紧?可不可以把少计提的那两万在以后的月份补提?
老师计提工资可以一下计提3个月的吗,当然下个月就不会计提了,做直接发放工资凭证可以吗
老师,以前的财务工资没做计提,直接发放也没做个税申报,现在给她这个月补上计提和个税,补以前没计提的工资两万多,现在的问题是补计提这两万多不能一直挂那,应该怎么调整呢
工资因为保留小数的关系,银行实际发放比工资表实际发放多了0.03。这个差额做账怎么解决。能计提直接加上0.03嘛?那这样工资表作为附件就和做账差了0.03了,可以手工改一下吗
11月做账的时候计提了12月份工资218176.6,实际12月的工资在2月份才发放的实际发放了30万,那差额那部分补计提。计提工资是计提当月的还是下月的呢,因为是员工工资跟销售业绩有关,要实际发放才直接具体金额,计提只是计提一个大概金额吗
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗?折旧计入什么科目?
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做
老师,12月的工资是1月才发放,那意思必须12月计提?到时候有特殊情况的话还得调整。
您好!12月工资如果要补提,那最好在12月补
就是的,到23年1月签发12月工资的时候就突然加了钱,原计提的不够,所以有时候领导太……所以这个跨年问题怎么解决?
您好!直接在12月做凭证就可以