免所得税的业务即使调增了也不需要交
小规模纳税人未到起征点减免的达不到起征点的减免增值税税额计入营业外收入后需要调增企业所得税吗?企业所得税汇算清缴如何填报申报表?
公司是免税行业,22年一直未交企业所得税,做汇算清缴时发现业务招待费需要纳税调增,这种情况我们需要缴纳调增这部分的企业所得税吗
营业外收入后期企业所得税汇缴清算还需要纳税调增?
享受免征所得税企业,汇算清缴,纳税调增后需要交税吗
汇算清缴,业务招待费纳税调增后,需要做分录吗,调增后不交企业所得税
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
还有一个情况,年初农产品收购抵进项了,在年中改革 使用免税政策。前后这样衔接的,需要注意什么还有这样风险? 老师
你好,实际你们是免税的,但是你进项抵扣了,你现在是不是有留底?不需要交税,怎么能抵扣?
是的,因为前任财务不懂免税政策,导致勾选进项。
现在确实就存在留抵,已抵扣的进项只能放着了,不好改啊
现在只需要进项转出就可以的。