同学,你好 嗯嗯,是的

请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
老师3月份有个暂估工程施工-劳务成本,4月发票收到后,暂估红冲,3月份结转的主营业务成本要一起冲回吗,谢谢
老师,上月报开票收入结转了主营业务成本,这个月红冲了发票,怎么做账?
老师请教一下,小企业会计准则下,跨年红冲收入发票,借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交——增值税(销)(红字)、那成本必须冲回吗? 我看了一下去年他们成本是直接进的主营业务成本,没通过库存商品结转到主营业务成本,我该怎么冲尼??
上个月成本结转完了,这个月要红冲,红字做账一模一样冲主营业务收入,那主营业务成本也是一模一样红色冲掉吗
汇算清缴A105080表中,固定资产原值是指指年初的原值吗?
2月份有笔分录,借,制造费用 贷其他应收,5月份发现这笔业务之前已经做过了,现在需要怎么处理,外账,需要调整利润什么的吗
小企业会计准则 去年暂估100万今年收到80万,20万差额怎么处理,会计分录怎么做,
26年涉税实务教材和25年的相比,变化大不大?我现在用的还是去年的教材,
我们是做鞋子的,一般纳税人,公司购买酒做平时招待用的,每个月金额有5000到1万左右,他们每次都没有开票,这个买了5000给我们开了普票,那这个要从对公转还是法人私户转过去给对方
25年的年报与25年的季度预缴数据完全不一样,有预警吗?
老师,利润率是怎样的,可以举例说明嘛
老师,请问,我应付账款有100多万挂在账上,我现在做25年多的汇算清缴,我想调整20万,我这个20万是要填到那个表格上,账务又怎么样处理呢
老师,我们开出的发票怎么知道有没有认证
小企业会计准则 去年暂估100万今年收到80万,20万差额怎么处理,会计分录怎么做