借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数, 借库存商品,借主营业务成本负数。

老师,我上个月申报了100万,交税了,12月才开票,账上处理是红冲上月的主营业务收入分录,再按这个发票重新做分录吗
老师,建筑公司,暂估成本结转主营业务成本后,下月来发票后不是需要红冲回去,那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入,因为发票在上月已全部开具确认了,那这个月我再怎么结转成本呢
老师,上月报开票收入结转了主营业务成本,这个月红冲了发票,怎么做账?
上个月主营业务成本暂估,这个月如何红冲,这个月收到发票及付款了又怎么做账,这两个分录怎么写
上个月成本结转完了,这个月要红冲,红字做账一模一样冲主营业务收入,那主营业务成本也是一模一样红色冲掉吗
汇算清缴A105080表中,固定资产原值是指指年初的原值吗?
2月份有笔分录,借,制造费用 贷其他应收,5月份发现这笔业务之前已经做过了,现在需要怎么处理,外账,需要调整利润什么的吗
小企业会计准则 去年暂估100万今年收到80万,20万差额怎么处理,会计分录怎么做,
26年涉税实务教材和25年的相比,变化大不大?我现在用的还是去年的教材,
我们是做鞋子的,一般纳税人,公司购买酒做平时招待用的,每个月金额有5000到1万左右,他们每次都没有开票,这个买了5000给我们开了普票,那这个要从对公转还是法人私户转过去给对方
25年的年报与25年的季度预缴数据完全不一样,有预警吗?
老师,利润率是怎样的,可以举例说明嘛
老师,请问,我应付账款有100多万挂在账上,我现在做25年多的汇算清缴,我想调整20万,我这个20万是要填到那个表格上,账务又怎么样处理呢
老师,我们开出的发票怎么知道有没有认证
小企业会计准则 去年暂估100万今年收到80万,20万差额怎么处理,会计分录怎么做