管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出
老师你好,我们九月份升为一般纳税人,11月份开了一张负数发票,没有销项税,同时收到了进项专用发票,目前这些发票我还没有进行认证,请问老师我该怎样做账,分录怎样写啊?该怎样报税啊
请问老师,有一张服务费是增值税专用发票,11月份进项抵扣用了,是凭证没有做,我应该12月份怎么补救?
请问老师,请看图片单位22年做的费用,23年7月收到的专发票,做的图片分录,但是11月份发现发票不合格,申请红字。请问11月申请红字后进项转出分录怎么做呢 请问老师,单位22年做的费用,23年7月收到的专发票,做的图片分录,但是11月份发现发票不合格,申请红字。请问11月申请红字后进项转出分录怎么做呢 请问老师,单位22年做的费用,23年7月收到的专发票,做的图片分录,但是11月份发现发票不合格,申请红字。请问11月申请红字后进项转出分录怎么做呢
老师,请问我3月份认证了张酒的专用发票,11月份专管员让我们做进项转出,补缴增值税,请问分录怎么写
老师,请问2023年9月认证了一张酒水专票,现在专管员让进项税转出到2023年12月,这个要怎么操作呢
先把这笔分录冲红吗
对,先做一笔红冲的会计分了
是这样子的吗
你这个不是只是转出进项税额,别的不用动,对吧?
是的,就是把进项税额转出,然后还要做一笔未交增值税
转出这么做就成,借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出 就行了
需要把之前的分录冲红吗
之前的是不需要红冲的
借:管理费用127.85。贷:进项税额转出127.85
对,没错,就是这么做账的
那管理费用不就又增加了吗
不冲红的话
对呀,本来不就增加了吗,之前你你管理费用是不含税的
好的,我明白了
好的,帮忙给个五星好评