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老师,请问我3月份认证了张酒的专用发票,11月份专管员让我们做进项转出,补缴增值税,请问分录怎么写

老师,请问我3月份认证了张酒的专用发票,11月份专管员让我们做进项转出,补缴增值税,请问分录怎么写
2023-12-07 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 09:48

管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出

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快账用户7669 追问 2023-12-07 09:49

先把这笔分录冲红吗

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齐红老师 解答 2023-12-07 09:50

对,先做一笔红冲的会计分了

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快账用户7669 追问 2023-12-07 09:54

是这样子的吗

是这样子的吗
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齐红老师 解答 2023-12-07 09:54

你这个不是只是转出进项税额,别的不用动,对吧?

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快账用户7669 追问 2023-12-07 09:55

是的,就是把进项税额转出,然后还要做一笔未交增值税

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齐红老师 解答 2023-12-07 09:56

转出这么做就成,借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出 就行了

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快账用户7669 追问 2023-12-07 09:57

需要把之前的分录冲红吗

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齐红老师 解答 2023-12-07 09:57

之前的是不需要红冲的

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快账用户7669 追问 2023-12-07 09:58

借:管理费用127.85。贷:进项税额转出127.85

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齐红老师 解答 2023-12-07 09:58

对,没错,就是这么做账的

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快账用户7669 追问 2023-12-07 10:00

那管理费用不就又增加了吗

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快账用户7669 追问 2023-12-07 10:00

不冲红的话

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齐红老师 解答 2023-12-07 10:00

对呀,本来不就增加了吗,之前你你管理费用是不含税的

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快账用户7669 追问 2023-12-07 10:01

好的,我明白了

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齐红老师 解答 2023-12-07 10:02

好的,帮忙给个五星好评

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管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出
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那么修改12月的增值税申报表,在附表2进项转出
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