管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出

您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
请问老师,请看图片单位22年做的费用,23年7月收到的专发票,做的图片分录,但是11月份发现发票不合格,申请红字。请问11月申请红字后进项转出分录怎么做呢 请问老师,单位22年做的费用,23年7月收到的专发票,做的图片分录,但是11月份发现发票不合格,申请红字。请问11月申请红字后进项转出分录怎么做呢 请问老师,单位22年做的费用,23年7月收到的专发票,做的图片分录,但是11月份发现发票不合格,申请红字。请问11月申请红字后进项转出分录怎么做呢
老师,请问我3月份认证了张酒的专用发票,11月份专管员让我们做进项转出,补缴增值税,请问分录怎么写
两边发工资算全部, 一边有社保一边是没有社保,没有社保的是按工资申报,汇算时是按工资好还是奖金好 汇算时选综合所得计税、单独计税
老师 我们做清关 货物出口国外 货代开出来的运费发票 还需要备注 从哪里到哪里的吗
公司付房主的租金没到期可以提前支付给房主吗
现在还没有申请高新技术企业,一直在研发产品,记账怎么记账?
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,我们有一次往来借款,但是走的是内外账,现在合规了,只有一套账了,那原来重复的小账,如何冲减账务呢
出口进项票开错,已经做了用途确认,已经稽核,但未申请退税,如何退回进项票
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,请问,C&F出口1800美金,运费100美金,分录应该怎么做?客户把运费和货款都付在一起。
全年一次性奖金要算社保基数里面吗
先把这笔分录冲红吗
对,先做一笔红冲的会计分了
是这样子的吗
你这个不是只是转出进项税额,别的不用动,对吧?
是的,就是把进项税额转出,然后还要做一笔未交增值税
转出这么做就成,借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出 就行了
需要把之前的分录冲红吗
之前的是不需要红冲的
借:管理费用127.85。贷:进项税额转出127.85
对,没错,就是这么做账的
那管理费用不就又增加了吗
不冲红的话
对呀,本来不就增加了吗,之前你你管理费用是不含税的
好的,我明白了
好的,帮忙给个五星好评