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老师,你好,请问一下,我们公司是一般纳税人,对方10月30号给我们开具了进项,但是把我们公司税号开错了,导致我们这边没办法认证进项,我们要怎么处理

2023-12-07 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 09:48

同学,你好 发票退回去,让对方重新开

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快账用户4489 追问 2023-12-07 09:52

就是我们没办法认证,发票退回去,对方把发票冲红,重开给我们就行是吧

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齐红老师 解答 2023-12-07 09:54

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户4489 追问 2023-12-07 10:47

老师像那种朴朴网络的发票可以认证吗

老师像那种朴朴网络的发票可以认证吗
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齐红老师 解答 2023-12-07 10:55

同学,你好 是可以的

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同学,你好 发票退回去,让对方重新开
2023-12-07
先不缴税 后期给你开了再抵扣
2023-01-11
同学你好 红冲发票就可以然后再开蓝字
2023-01-06
你好;  你开红字信息表  ;对方开红字发票红冲   
2022-04-15
你好,需要确认未开票收入,要不公司时间长会有隐藏收入的风险
2024-12-24
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