而且体检是这么做的,借,应交税费,应交增值税加计扣除待营业外收入

老师,您好: 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账,借:应交税费-增值税--减免税款 贷:营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税,借:应交税费--增值税(销项税额) 贷:应交税费--未交增值税 两个问题:第一,我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗;第二,我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
老师,我司是小型微利企业,印花税和附加税,增值税等都有减免税额(减半),请问这部分减免税额需要入账吗?入账是要入什么会计科目?怎么做账?
请问老师,小规模的附加费是减半征收,按应交增值税基础上计提,实际缴纳是减半征收后的金额,还需再录入一笔税收减免的分录对吗?贷方记营业外收入-税收减免吗?
请问增值税加计抵减,小规模增值税减免、增值税即征即退,六水两费减半的分录分别怎么写呢?这些减免都需要交所得税吗
小规模纳税人3%减按1%征收增值税,比如按3%的税率是增值税165.79,现在减免110.52,实际交55.27元,那这个会计分录怎么做呢?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
减半的话,按照减半以后金额计提就可以了
即征即退呢
收到以后借,银行存款,贷,营业外收入
这些优惠都要交所得税吗
这个是需要交企业所得税的