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我们公司的业务,但是用的a公司的名义去做,签的A公司的合同,A公司给对方开票,回款到A公司,以后按比例结算给我们,怎么做分录

2023-12-07 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 10:53

借银行 贷其他业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2023-12-07 10:53

是做主营业务收入都可以。

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快账用户1210 追问 2023-12-07 10:54

结算的时候再做这一笔吗

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齐红老师 解答 2023-12-07 10:58

你好,对的,是的,是这么做的。

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快账用户1210 追问 2023-12-07 11:02

对方收款开票的时候我不用处理

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齐红老师 解答 2023-12-07 11:03

对的,是的,你不用处理的。

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快账用户1210 追问 2023-12-07 14:21

还有一个问题,是a公司的合同,a公司开票了,但是款回到我们这边了,这种情况怎么做分录嘞

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:21

借银行 贷其他应付款,A出一个委托书,A委托你单位收款。

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快账用户1210 追问 2023-12-07 14:24

比如a公司合同2000块,款我收了,最后是按比例结算我给a公司1000

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:27

你看下你缺哪种发票。最好给你开服务类的。

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快账用户1210 追问 2023-12-07 14:28

分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:29

他给你开的哪种发票?如果是工程的,借工程施工贷,银行放款,确认收入之后结转到主营业务成本。

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快账用户1210 追问 2023-12-07 14:33

一般结算抵扣下来都是对方补我钱的情况多,所以基本上都是我给对方开票

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快账用户1210 追问 2023-12-07 14:36

相当于是用A 公司合同签的对方要付我钱,用我们合同签的,我们按比例补合同给A公司,最后按A 公司的合同减去我们补的合同的金额,A公司补差价给我们,我们给A公司开票

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:36

对方需要你开哪种发票?所有的成本发票都在你单位的吧

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快账用户1210 追问 2023-12-07 14:37

我们是服务型企业,成本基本都是人工

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:38

你好,那你就给对方开建筑劳务的,然后你的工资就是成本。

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:38

你看一下,对方能接受吧

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快账用户1210 追问 2023-12-07 14:40

不是发票的问题,是我不太明白账务处理怎么做

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:42

开出去的发票借银行存款 贷主营业务收入 应交税费, 你的成本 借主营业务成本,贷应付制公薪酬等。

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:42

只确认你收到的那一部分就可以

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快账用户1210 追问 2023-12-07 14:43

好的,相当于确认收入的时候就确认我实际收到的为收入就可以了是吧,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:45

你好是的,是这么做的。

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借银行 贷其他业务收入应交税费。
2023-12-07
实际成本是你们承担的,那就是你们支出的呗,那就是收取你们这些支出的单位给你开发票。
2023-10-10
您好 谁提供的业务就跟谁签订合同 付款的时候可以写委托付款说明 A公司由于什么原因委托B公司向您单位支付某某款项 金额多少 双方盖财务专用章就可以了
2023-12-11
让B公司出具委托收款证明
2026-03-06
针对你公司接工程借用A公司资质的情况,以下为具体的做账思路: 1.挂靠费用:你公司向A公司缴纳挂靠费用,应计入“管理费用——其他”科目。 2.工程收入与成本:你公司收到A公司的款项时,借记“银行存款”,贷记“主营业务收入或其他业务收入”;你公司向A公司开具发票时,借记“应收账款——A公司”,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”;结转成本时,借记“主营业务成本或其他业务成本”,贷记“银行存款”。 因此,对于实际收到的款项与开票金额不一致的情况,不能直接将差额计入“营业外支出”科目。建议按上述方法进行账务处理,以确保账目准确无误
2023-10-08
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