对的,是的,是这么做的。

老师好,我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库,1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐,我冲暂估重新入库,库存商品-暂估科目贷方一直有余额,这个怎么调整呢?
劳务成本余额表中有数,需要结转库存商品么?会计交接时,劳务成本有余额,但是库存商品没有。可是交接的资产负债表中库存商品有余额
您好,请问如何结转主营业务成本,之前的会计只给了一个库存商品的余额,没有明细。本期的成本如何结转呢
公司只有销项,没有进项。库存商品会计科目没有,劳务成本余额为0。结转成本需要暂估劳务成本么
我们是劳务派遣公司,当期收入没有在本月开完票,有部分收入次月开票,计提工资的时候借劳务成本科目,成本结转后,劳务成本科目有余额该怎么处理
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?