你好,稍等我这边算好发给你的呢

2019年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入16000元,无免税收入; 2、2019年3月取得劳务报酬收入3000元, 3、2019年5取得稿酬收入2000元, 4、6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费收入2000。 (每月缴纳三险一金2500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。) 要求:1、计算甲企业1-12月支付工资薪金时预扣预缴个人所得税。 2、3月份劳务报酬应预扣预缴个人所得税。 3、5月份稿酬所得预扣预缴个人所得税 4、6月份劳务报酬预扣预缴个人所得税 5、6月份特许权使用费预扣预缴个人所得税 6、综合所得汇算清缴全年应纳(退)个人所得税。(1.年度收入额,2.全年应纳税所得额3.全年应纳个人所得税额4、全年汇算清缴应补(退)税额)
李先生在某企业任职,2019年1月~12月每月在甲企业取得工资薪金收入15000元,无免税收入;每月缴纳三险一金2000元,从1月份开始每月享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为2000元,无其他扣除。另外,2019年5月取得劳务报酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费收入3000元。 要求计算: (1)王先生各月应预扣缴的工资薪金个人所得税 (2)5、6月劳务报酬、稿酬、特许权使用费应预扣缴所得税 (3)综合所得年度应纳个人所得税 (4)年底汇算清缴的补(退)税额
居民小李2020年全年各项所得如下:(1)每月工资12000元,个人负担的三险一金800元,专项附加扣除合计2000元,其他扣除200元;(2)3月从另一家公司取得劳务费报酬3000元(3)5月有一份稿酬所得5000元;(4)10月有一份特许权使用费所得15000元。计算小李全年应缴纳多少个人所得税
个税-综合计算题 居民个人李某就职于中国的甲公司,2020年每月税前工资、薪金收入为30000元,李某个人每月负担三险一金合计5550元。另外,李某有两个上小学的孩子,每月专项附加扣除金额共2000元,无其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。 12月份还取得如下收入: (1)一次性稿费收入12000元; (2)一次性特许权使用费收入3000元; 另已知李某2020年1月份—11月份仅有工资、薪金收入,已预缴个人所得税共计21470元。计算(10分): (1)李某12月份工资、薪金收入应预缴多少个人所得税? (2)李某12月份取得的稿酬所得应预缴多少个人所得税? (3)李某12月份取得的特许权使用费所得应预缴多少个人所得税? (4)李某次年汇算清缴时应补缴(或申请退回)多少个人所得税? (综合所得金年应纳税所得额超过36000元至144000元的部分,税率为10%,速算扣除数为2520元;超过144 000元至300000元的部分,税率为20%,速算扣除数为16920元)
2.(计算题5分)居民个人李其就职于中国的甲公司,2020年每月稅前工资、新金收入为30000元,李某个人每月负担三险一金合计5550元。另外,李某有两个上小学的孩子,每月专项附加扣除金额共2000元,无其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。12月份还取得如下收入:(1一次性稿费收入12000元;②一次性特许权使用费收入3000元;另已知李某2020年1月份一11月份仅有工资、薪金收入,己预缴个人所得稅共计21470元。计算(10分):(1)李果12月份工资:薪全收入应预教多少个人所得稅?(2)李某12月份取得的稿卧所得应预激多少个人所得稅?(3)李其12月份取得的特许权使用费所得应预缴多少个人所得税?(4)李某次年汇算清缴时应补缴(或申请退回)多少个人所得税?(综合所得全年应纳稅所得额超过36000元至144000元的部分,稅率为10%,速算扣除数为2520元;超过144000元至300000元的部分,稅率为20%,速算扣除数为16920元)第四问计算本年综合应纳税所得额时其中特许权使用费不超4000,为什么不是减800,而是*80%
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
老师,请问如果是社保,有个尾数差,应该是524.96,企业算出来是525,这样导致个税有一分钱的差,你看要不要跟企业说,还是下次说?这次就按企业的数据524.96?