同学你好 这个不需要的

老师,您好,请问一下我们去年付货款,当时做账做的预付账款,对方去年就已经开了发票,但我们现在才收到发票,去年没入账,这个发票现在可以直接做成本费用吗?还是要调整以前年度损益
老师您好。现在有个问题想请教,就是我上年度有一笔成本发票10万元的,现在需要开具红字后重新开蓝字发票,就成8万元,我想问的是,我这笔新开的发票可以计入到上年度的成本吗?是不是需要补缴所得税?在汇算清缴里调整吗?
你好,我在本月发现2022年一笔分录做错了,应该计入库存商品的,但是我当时计入了主营业务成本了,我在这个月需要怎么处理去年这次做错的分录,属于较大金额的,如果通过以前年度损益调整,那么以前年度损益的分录我是做在这个月吗?报表项目我要怎么调整,具体的实操方法
您好咨询一下,我这边查出以前年度的发票开具错误,当时计入成本了,现在让对方重新开具发票,以前年度的计入以前年度损益,补交当年的所得税。还需要缴纳滞纳金吗?
老师,我们因为上游被查发票不能所得税前抵扣,现在补了20年的所得税,还有补了滞纳金。那所得税是计入以前年度损益调整吗?滞纳金是计入当期还是以前年度损益?
老师你好,请问建筑公司收到中介公司开具的鉴证咨询服务费发票,是建造师挂靠证书的费用这个怎么做会计分录?
老师,一般纳税人的保安服务行业增值税税率是多少?全额开票税率是多少?差额开票税率是多少?
公司买一辆汽车一百万,开票也是一百万,做账后汽车公司又退回1万,但是票没有更改,这一万怎么做
劳务公司一般做账务处理会用到哪些分录
24年12月认证的进项,26年5月税务局要求转出,企业执行小企业会计准则,请问是否要更正申报24年12月所属期的增值税申报表,24年的企业所得税汇算清缴,以及24年的财务报表?25年的相关报表是否要更正呢?调帐是否可以直接在26年5月转出部分直接转入本年利润-未分配利润?
老师,外贸企业进口增值税专用缴款书是不是每月都要做采集呀
老师,增值税专用发票认证是当月还是跨月?
老师你好,请问汇算清缴不想退税,合理调增了还是有退税怎么调呢?
公司A分别由公司甲和乙占股80和20,现在甲把A股份以一元转让给乙,公司A最终股权由甲和乙各占股60和40,请问甲做什么凭证。
老师,老板从公司拿钱,比如2万工资,8000从报个税,1.2万从福利做账不需要报税,可以这样做吗
是不是自查的只补缴所得税就可以,被税务稽查出来的话就需要缴纳滞纳金了呢
同学你好 你这个是跨年调整 不是故意没做收入