您好,当然可以的呀,进项抵扣不需要匹配的,

老师好,咨询下,建筑公司,两个项目,一个项目进项票的成本比较多,抵扣的少,抵扣时另外一个项目进项税额比较多,可以抵扣吗?
老师你好,我们是建筑行业,目前就一个项目,是简易纳税,我们取得的房租发票,可以提取进项税用于以后抵扣吗
你好老师,我们是建筑企业。不同项目的进项票可以用于另一个项目抵扣吗
你好老师,我们是建安企业,请问两个项目之间的进项发票可以互相认证抵扣吗?有的项目当月开具销项,有的项目暂时不开具
筹建期发生的费用,借记管理费用-开办费;贷记银行存款,…在开始经营当月起,将归集的开办费一次性转入当日损益,这个分录怎么做啊
老师 现在的电子发票 6%+13% 两个税率是否可以同时开在一份发票上
生产企业,汇算清缴,有些原材料票没开进来,这种,该怎么调整呢。这都摊进成本了
公司是之前股权转让来的,当时只开了20多万发票,0元转让,现在公司转让,税管员说,前期20万收入成本票只有2万,让补之前的税,转让3年了,转过来后没业务,之前的账也没交接,这个怎么处理呢
老师,老板出差开的代理服务-代订住宿费专票进项可以抵扣吗
老师,手动轮椅车的税收编码是说哪样呀,
老师,你看这个,这是我们要替别人代扣代缴的金额,算的对不对,是不是还应该有个印花税和企业所得税
老师,我们公司买了一台价值400万的车,没用几个月,卖掉了,卖了380万。现在申报增值税,需要交钱吗?
老师,科目余额表欧元账户贷方有余额,实际上欧元账户没有钱了,都已兑换到人民币账户,那么现在我怎么写分录把欧元账户平掉
老师,渣土运输,4.5十部车,适合小企业会计准则还是企业会计准则呢,一般纳税人
哦哦,那我们其中的一个项目已经开了挺多发票,但是还没有产生那么多的成本,能不能先暂估费用,等后期产生成本的时候再慢慢冲销掉
您好,当然可以的嘛,不过明年所得税汇缴前要取得这些暂估费用的发票哦,如果取不到发票要纳税调增的,
这个我知道,那暂估的这些费用需要附明细吗
您好,要的,表明我们财务也不是随意估计的,是有依据的
老师,有没有结转费用表啊,我这边都是按比例暂估的
您好,这个表我没有,因为我是商贸公司,都是按实际销售申报收入的。 咱建筑就是按进度按比例结转的,成本也按比例进行暂估
是的。我也是按比例结转的,结转成成本的话应该有个表的,这个不知道怎么制作
您好,这个没有规定的模式,我们这个数是怎么得来的,写在上面就可以
哦哦,好吧,那我做账用的是新收入准则。没有材料入库原材料和工程结算科目,来了发票直接入工程施工-材料费。然后结转成本都是按比例结转,再借主营业务成本,贷工程施工-材料费
您好,这样可以的哦,
哦哦,那来了发票可以直接入主营业务成本吗
您好,不不,主营业务成本是和收入匹配的,材料发票一下全来了,我们工程还没有用完呢,不能全部到主营业务成本的,还是要按进度记入成本