你好借银行,贷 预收 账款 借预收 ,贷收入 应交税费

在超市收银下班交帐不是短几元就是长款几元,但是每笔交易都很仔细的收,还是会出现这种,仔细回忆收款过程中发现有些客户结账时会使用会员卡零钱包的零钱抵扣,还有些客户就是付款后说把零钱存在会员卡的零钱包,那么这种情况给是下班交帐现金就会长款和短款,因为老板算账只看电脑系统里的总营业额,没有减掉存入零钱和抵扣零钱,就请问是不是这个原因
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师好,11月份我单位收到一笔钱,我当时记的会计分录是借:银行存款3500,贷:营业外收入3500,本月领导又说把上个月收到的钱按福利费发员工手里,我记的分录是借:应付职工薪酬-福利费3500,贷:银行存款3500.请问老师那么营业外收入我本月怎么冲减,正确的分录应该怎么记
我在一家直播公司上班,做账按营业执照-个体工商户做的。法人不算公司内部人员,营业执照对应的小店收入提现后从法人银行卡转到小店管理人员的银行卡,出纳先从管理这里要微信周转资金给同事报平时的零星费用。公司卖出去的货是外部卖货人的,我们先开收货凭证,一般10天左右就要用现金结账给卖货人。现金是管理人员从他银行卡取的现金,也会有个别卖货人也会需要银行卡直接转账。这个要怎么建账设科目好?
你好,老师,我们公司买了新车,然后交车辆购置税的时候,我们会计不愿意出门去车管所,然后就把这个钱转给公司的一个管理人员(个人)账户上,然后出纳用公账付款给管理人员(个人)账户上,还在付款用途那里备注车辆购置税,再由我们公司的管理人员个人账户转给车管所,请问这个合规吗。这个怎么写记账凭证,怎么做账,因为一般公账是不允许直接付款给个人的,我想把账做合规点,是不是要让管理人员个人写个报销单呀,还是怎么操作呀
某公司为增值税一般纳税人,2020年发生的部分交易或事项如下,11月15日,购入需要安装的生产用M设备一台,价款为520000
老师如果非居民个人没有工资,经营所得,能在分类所得里扣除5000吗
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
老师,这个零钱在银行账户上没记录呀
你好 这是在哪里放着的
收银系统的零钱包,属于虚拟货币吗?
你好 企业实际没有收到这个钱吗
是的。有会员卡的零钱就直接存零钱包了,没有找给顾客,或者从零钱包里扣了零钱,没收顾客的零钱
这个系统 我没有用过 没用这个 不好回你 怕说错了
好的。。谢谢老师
不客气呀没能帮上你