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高老师,咨询一个问题,我现在有四个项目,其中有两个项目成本比较少,还有一个项目成本比收入多,我1月底之前我能都给多的这个成本都结转了吗?

2023-12-07 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 17:16

你好,根据你的收入来对应的结转,如果比较低的发票没有到的,你可以先暂估 只要汇算清缴之前发票到了就可以

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快账用户1468 追问 2023-12-07 17:18

老师,建筑行业增值税和所得税税负率分别是多少

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齐红老师 解答 2023-12-07 17:19

增值税税负3%,所得税税负1.5%。

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齐红老师 解答 2023-12-07 17:19

所得税税负1.8%左右的

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快账用户1468 追问 2023-12-08 08:33

老师,全年一次性奖金我先计提,扣个税,来年在发放这样可以吗

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快账用户1468 追问 2023-12-08 08:35

还有一个上一个会计在一季度估了370多万费用,之后我再来发票我是直接冲费用吗?还是冲成本呀?

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齐红老师 解答 2023-12-08 08:38

第一个可以的,第二个你看一下它属于收入还是成本。

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快账用户1468 追问 2023-12-08 08:43

她就是随意估的,进的管理费用,我再来发票,我也冲他的管理费用吗?

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齐红老师 解答 2023-12-08 08:45

你好,进来的是什么业务,属于哪一个,你做哪一个,然后他你再红冲他的费用就行。不一定非得暂估的费用一定回来费用的发票。

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快账用户1468 追问 2023-12-08 08:50

她进的都是技术服务费,我们到是有技术服务收入,但是也不全是,那我就可以把别的是不如材料费发票也可以充她估的费用是吗?

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齐红老师 解答 2023-12-08 08:52

可以的,可以的,可以的。

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快账用户1468 追问 2023-12-08 10:45

老师,还想问一下,我们去年由于公司没成立,材料合同都是跟北京公司签的合同,但是材料使用在沈阳公司项目的,这种今年我已经从北京往回开一些票子了,现在北京账上还有100多万的材料费用是属于沈阳项目的,我怎么往回开比较合理呢?是写个说明还是加几个点把材料开回来呢?

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:47

你好,之前的发票开给了北京那边吗?

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快账用户1468 追问 2023-12-08 10:50

对的老师,是开给北京了

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:53

哦,你能把这个发票退回去重新开吗?

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:53

实际并不是北京的公司使用是吗?

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快账用户1468 追问 2023-12-08 11:04

退回去从新开有点困难,对实际是辽宁项目使用,因为已经跨年了

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:05

北京那边能给你开发票吗?

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快账用户1468 追问 2023-12-08 11:08

可以呀,今年一直往回开的,但是开的都是以技术服务费的方式开回来的,因为我也是今年来的,老板说可以开200多万回来,已经开回来90多万了,剩下的我看北京账上还有100多万的材料也是用于沈阳项目的,我能开回来吗

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:09

不可以,你得用得上才行。

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快账用户1468 追问 2023-12-08 11:11

那沈阳这边已经用完了呀?只是在北京账上而已呀?那我继续以服务费的方式开回来呢

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:13

你沈阳的公司怎么用的?发票开给谁,谁来抵扣,不是吗?

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你好,根据你的收入来对应的结转,如果比较低的发票没有到的,你可以先暂估 只要汇算清缴之前发票到了就可以
2023-12-07
可以的,可以这么做的。
2023-12-19
你好这个可以根据完工进度结转,你按开发票话,借开发票收入/总收入=开发票对应成本/总成本,这样去暂估去结转
2021-06-03
同学你好 只要有发票就可以的
2023-07-11
你好,最好是按项目分开来结转,本来a项目做了收入,但是你的成本没有那么些,你可以暂估一个。
2021-06-03
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