你好,根据你的收入来对应的结转,如果比较低的发票没有到的,你可以先暂估 只要汇算清缴之前发票到了就可以
建筑公司,这个季度部分项目未开发票,但有很多成本票,都在工程施工里面,现在我能结转到主营业务成本里吗?还有个别项目到现在也没有开过一张发票,但成本已经好多了,能结转成本吗?
老师建筑施工单位,有A B C三个项目,其中只有A项目有料工费成本且 大于A项目当前的收入,BC两个项目只有人工费成本,BC两个项目也有收入,月底结转的话可以把A项目多出来的材料机械都结转吗,相当于分到BC项目的成本了,
老师,公司接了一些项目,目前发生的成本,放在成本项目中,但是,目前还没有确定收入,结转的时候,这些成本项目放在资产负债表的哪一个科目比较合适呢?
老师您好,企业一个有3个项目,其中C项目目前没有收入,只是付了预付款,供应商没有给我们开票,我可以暂估C项目的成本吗?金额可以比预付款多吗?但是如果我这样操作了,我本月的成本就比收入高,但是本年累计数是收入高于成本的?这个我要如果解释呢?
高老师,咨询一个问题,我现在有四个项目,其中有两个项目成本比较少,还有一个项目成本比收入多,我1月底之前我能都给多的这个成本都结转了吗?
什么情况下需要暂估成本?根据什么来啊,我哪知道有没有成本需要暂估
我们公司是生产模具的厂,如何核算生产成本?根据领用的原材料结转到生产成本,然后制造费用也结转到生产成本是不是就可以核算了
农用植保无人机 应按多少年算折旧
@朴老师,你好,那可以理解为上市公司发行股票,相当于是发行欠条吗?并不是实质的投资款增加?这样理解是都稍贴地气点。
购买设备怎么分录呢,和月供分录
汽车4S店销售使用一年的自驾车,卖出过户在二手车市场开具二手车统一发票0%税率,需要缴纳增值税吗
老师,申报工资一定要和实际发放工资一致是吧,如果不一致回怎么样
收到一张深圳电子普通发票为什么电子税务里面全量发票查不到?
企业注册资金是100万元,可是账目上的实收资本被之前会计调成了0 这个怎么办 我们有实缴数
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录昨天忘记写了,然后我看利润分配的借方有负数余额440863.44,这个数据有点大喔,是不是说明我们整体亏了这么多钱呀。然后分录里借方86045.1是表示4月份亏了86045.1元是吧,哈哈,最近我研究一下这个,给老板讲讲,我担心我发给他,他会问我
老师,建筑行业增值税和所得税税负率分别是多少
增值税税负3%,所得税税负1.5%。
所得税税负1.8%左右的
老师,全年一次性奖金我先计提,扣个税,来年在发放这样可以吗
还有一个上一个会计在一季度估了370多万费用,之后我再来发票我是直接冲费用吗?还是冲成本呀?
第一个可以的,第二个你看一下它属于收入还是成本。
她就是随意估的,进的管理费用,我再来发票,我也冲他的管理费用吗?
你好,进来的是什么业务,属于哪一个,你做哪一个,然后他你再红冲他的费用就行。不一定非得暂估的费用一定回来费用的发票。
她进的都是技术服务费,我们到是有技术服务收入,但是也不全是,那我就可以把别的是不如材料费发票也可以充她估的费用是吗?
可以的,可以的,可以的。
老师,还想问一下,我们去年由于公司没成立,材料合同都是跟北京公司签的合同,但是材料使用在沈阳公司项目的,这种今年我已经从北京往回开一些票子了,现在北京账上还有100多万的材料费用是属于沈阳项目的,我怎么往回开比较合理呢?是写个说明还是加几个点把材料开回来呢?
你好,之前的发票开给了北京那边吗?
对的老师,是开给北京了
哦,你能把这个发票退回去重新开吗?
实际并不是北京的公司使用是吗?
退回去从新开有点困难,对实际是辽宁项目使用,因为已经跨年了
北京那边能给你开发票吗?
可以呀,今年一直往回开的,但是开的都是以技术服务费的方式开回来的,因为我也是今年来的,老板说可以开200多万回来,已经开回来90多万了,剩下的我看北京账上还有100多万的材料也是用于沈阳项目的,我能开回来吗
不可以,你得用得上才行。
那沈阳这边已经用完了呀?只是在北京账上而已呀?那我继续以服务费的方式开回来呢
你沈阳的公司怎么用的?发票开给谁,谁来抵扣,不是吗?