同学,你好 不可以的,要反过账
老师你好,我是建筑行业的,我在5月开具外经证的时候报验地选错了,当月税款交了,发票开了。并且在五月申报的时候预交税款也抵扣了,现在9月发现报验地错误,因此开具了正确外经证并缴纳了税款,请问我可以直接去退回那笔缴纳错误的税款吗?我理解的是可以不用修改申报,不需要重新冲红开具发票,因为我申报9月报表的时候不会抵扣9月重新缴纳的这笔预交税款。而开具的发票冲红与否也与错误报验地没有多大关系,所以只需要错误报验地退税就可以了,这样对吗
库存商品问题: 一、公司不是生产型企业 二、公司没有仓库,没有存货,没有出入库单、没有任何凭证可查这笔库存商品 三、公司目前每月只有3-4笔维修业务,金额200-2000元作了主营业务收入,成本不计在这个公司里。 发现的问题库存商品二级科目中: 1、有的二级科目最初入帐金额为负数 2、有的二级科目只入金额没入数量 3、有的二级科目只入数量没有金额 4、有的二级科目数量为负数 5、这个公司的成本是根据发生的维修业务产生的收入,随意计算后,直接从库存商品中有借方余额的二级科目进行结转(实际与这笔库存商品无关)。 请问:遇到这样的情况需要怎么处理。第一步先从哪里下手怎么一个一个进行改正,实在没有实物可查怎么办。
注册会计师老王负责对海陆公司2021年12月31日的财务报告内部控制进行审计,注册会计师老王了解到海陆公司将客户验货签收作为销售收入确认的时点,部分与销售相关的控制内容摘录如下:(1)每笔销售业务均需与客户签订销售合同。(2)赊销业务需由专人进行信用审批。(3)仓库只有在收到经批准的发货通知单时才能供货。(4)负责开具发票的人员无权修改开票系统中已设置好的商品价目表。(5)财务人员根据核对一致的销售合同、客户签收单和销售发票编制记账凭证并确认销售收入。要求:针对上述(1)至(5)项所列控制,逐项指出是否与销售收入的发生认定直接相关。控制(1)与销售收入的发生认定___相关。控制(2)与销售收入的发生认定_相关。控制(3)与销售收入的发生认定__相关。控制(4)与销售收入的发生认定_相关。控制(5)与销售收入的发生认定__相关。(请直接在空格内写直接或不直接即可)
某事业单位2021年1月份发生如下业务,要求对业务进行处理1、收到零余额账户用款额度到账通知书本月获得授权支付额度8万。同时提供专业业务服务取得收入5万元,存入银行。2、接受捐赠材料一批,发票上表明价值30000元,另以现金支付运费800元。3、收到代理银行转来的财政直接支付入账通知书,开展某专业业务活动所发生的费用7万元4、职工(后勤人员)报销公务卡支付的差旅费2000元,通过财政授权支付方式支付(尚未取得支付凭证)5、通过银行存款转账,使用其他资金补助下属单位燃气改造款5万6、收到上年已经确认坏账的其他应收款000元又收回来,款项以存入银行7、计提并支付单位管理人员工资10万,其中代扣职工住房公积金1.2万,代扣代缴社会保险费1.5万元,代扣职工个人所得税1000元,款项已通过财政直接支付方式转入工资账户和住房公积金账户8、组织单位管理人员和专业人员外出培训,分别通过财政直接支付方式支付相关费用20000和15000元9、财政直接支付方式购入一套专用设备,价值0000元,扣除质保金(6个月后支付)20%后全额支付,设备已交付使用10、期末盘点现金短缺
金蝶专业版, 我现在把以前年度反过账,修改凡是每个月涉及到社保这个分录,我原先分录没计提,直接{借:管理费用-社保,贷银行存款,我现在借:管理费用-社保,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷银行存。 这修改以后 我想知道最后结转分录需不需要动? 还是删掉最后一张重新调整
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?
老师,我司预收了租客全年的租金,按季度开票给租客,那增值税应该怎么申报?
您好老师,我想问一下小规模纳税人季度销售额没有超过30万,增值税额计入营业外收入,那城建税教育费附加,地方教育费附加还用计提吗?
老师,瑞森的增值税要交7万多,但是我按照3%的税负率,有一张抵扣的进项发票大概是11万左右,我就没有勾选。嗯,结果这个月缴税是7万多增值税,我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢,这个瑞森增值税我都已经申报了,就差周一告诉老板的钱数是多少了?下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报
老师我们公司购入收费系统是入管理费用还是入无形资产 科目,金额只有2499元。谢谢
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师 可以问下你身份的同事吗,为什么我这可以呢,我刚刚试过了 没有反过账,就直接在过账情况下点修改,成功了,不知道是不是操作问题。(金蝶专业版)
同学,你好 那你这是后台设置过,取消已过账状态对摘要字段的锁定控制。
从什么地方可以查到呢,所以我操作没错对吧
同学,你好 后台程序,你自己查不到的
所以 我这样修改是完全可以的是吗
同学,你好 软件这样设置,是可以的